截圖看一下什么發(fā)票的。
老師增值稅專用發(fā)票不是包括不含稅金額加稅費(fèi)嗎為什么實(shí)操里開票價(jià)格含稅,金額也含稅,價(jià)稅合計(jì)不就是含稅金額加稅金了嗎,這樣不是矛盾的嗎
我們是石油銷售公司,買進(jìn)的油都是含稅的,賣出去的,有含稅,有不含稅,有個(gè)體戶不要票的,那個(gè)價(jià)格要優(yōu)惠好幾百,低于進(jìn)價(jià),這樣的話,也就相當(dāng)于不含稅油銷得越多,虧得也越多,怎樣才能實(shí)現(xiàn)盈利?
老師好 稅負(fù)率=交的增值稅除以銷售額(不含稅) 那么是不是這樣 比如我交13塊錢的增值稅 銷售收入100元 但是這100元是含稅的 公式就用13除以87是這樣嗎
你好老師,我們收到這樣一個(gè)發(fā)票稅率13%,但是稅額幾百塊錢, 不含稅價(jià)+稅額也不等于含稅價(jià) 還有這樣的發(fā)票嗎
你好老師:我們公司收到對(duì)方開出的發(fā)票,單價(jià)寫不含稅3.98幾,我們結(jié)算單單價(jià)又寫含稅4元,但是總價(jià)是相等的,這樣可以嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
剛才我們老板讓我看一下的 我只看了金額 稅率和稅額 不管是什么票 13% 的稅率發(fā)票不含稅價(jià)加上稅額應(yīng)該等于含稅價(jià)吧老師
差額征收的發(fā)票稅率不是 13% 吧
但是 差額沒有13%的稅率
這種罰款的交通運(yùn)輸部門的怎么做賬老師
借營業(yè)外支出罰款,貸銀行罰款。
這個(gè)是不能稅前扣除的吧老師
對(duì)的,是的,不可以詆毀。
對(duì)的,是的,不可以抵扣的。
老師,我們公司掛靠的車輛發(fā)票是銷售方開給我們的,首付是公司付,其余的個(gè)人貸款自己付,這樣發(fā)票和銀行不對(duì),這樣怎么處理好呢
他一直掛著其他應(yīng)付款,欠著個(gè)人的錢就可以了,到時(shí)候你這個(gè)資產(chǎn)處置了就會(huì)一致。
應(yīng)該是公司欠著銷售方,應(yīng)付賬款多吧 購進(jìn)的車輛固定資產(chǎn)核算,貸方應(yīng)付賬款一直掛著 不太明白您的意思
你好,對(duì)的,是的,借固定資產(chǎn), 貸銀行存款, 其他應(yīng)付款 我的意思是做這個(gè)
相當(dāng)于是欠著了個(gè)人的錢。
哦,那一直掛著其他應(yīng)付款,等到處置 這個(gè)分錄怎么平呢
借其他應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)做固定資產(chǎn)處理。
那就只能等到處置是吧 一直掛著沒事嗎
對(duì)的,是的,可以這么做的。
其他應(yīng)付款比應(yīng)付賬款更合適是吧老師 就是司機(jī)欠著公司的意思是嗎
對(duì)的,是的,是這么理解的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。