那就把去年得那筆憑證沖銷掉,改成正確的憑證
上年收入記錯(cuò)了一筆,今年怎么調(diào)整,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本.貸:庫(kù)存商品貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年多暫估了成本,今年把去年的那筆分錄紅沖借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字,貸:庫(kù)存商品紅字,再做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,但是未分配利潤(rùn)這一筆分錄該怎么做啊
沖減去年多記的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄應(yīng)該怎么寫?商貿(mào)公司,庫(kù)存商品
老師好!去年有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這筆跨年的分錄怎么做啊?
有一筆成本,在2020年發(fā)生,當(dāng)時(shí)應(yīng)該入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,記賬時(shí)記錯(cuò)了,記到了應(yīng)付賬款。今年調(diào)賬的分錄怎么做?
開了發(fā)票還沒(méi)有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒(méi)有付款,然后也還沒(méi)有提供服務(wù),怎么做賬
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒(méi)有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
在一月份沖嗎
匯算清繳怎么處理
可以到去年得賬套把憑證改為正確的,這樣就不要改其他數(shù)字了
已經(jīng)結(jié)賬的怎么辦
可以反結(jié)賬,反記賬