,是的,就是這樣子算的。

老師你好我一直對(duì)企業(yè)所得稅稅率搞不太清楚,我們是二手房中介公司,是小規(guī)模納稅,像我們這樣公司的企業(yè)所得稅應(yīng)該是多少呀?我把外賬接回來(lái)時(shí)問(wèn)他們,我們合計(jì)稅率是多少說(shuō)是8.18,我算了一不所得稅就是5%,0.03+0.0018+0.05.小微企業(yè)附加稅減半征收0.0036/2=0.0018,小微企業(yè)所得稅前兩天聽(tīng)課不是20%嗎?我有些不懂想請(qǐng)教一下。
老師我們稅管員讓我們補(bǔ)交印花稅,我看一下他們公式是企業(yè)所得稅的萬(wàn)分之三,可是我們是百分之七十核定征收再減半征收的。這怎么會(huì)這樣呢?
老師,您好,我我們公司是自己種植蘭花蘭草然后對(duì)外銷(xiāo)售的,增值稅這塊是免征的,企業(yè)所得稅這塊是減半征收,我想了解一下,我們是小微企業(yè),企業(yè)所得稅本身是5%,再減半征收是交2.5%嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是新成立的農(nóng)業(yè)公司一般納稅人,主要養(yǎng)牛,還有種植有機(jī)草,我們的增值稅是不是免征的呢,企業(yè)所得稅適用是不是減半征收呢,在稅收政策上有哪些優(yōu)惠?感謝老師
老師您好,我們公司是種業(yè)企業(yè),也是科技型中小企業(yè),有自己的種子繁育基地,也有和種地大戶或者合作社簽訂的繁育合同,讓他們代繁種子,我們?cè)偈召?gòu),加工,這樣是免征還是減征企業(yè)所得稅,減征的話是減半征收嗎,中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法 第二十七條第一項(xiàng)有詳細(xì)解讀嗎 ,謝謝老師
酒店付投資款200萬(wàn),準(zhǔn)備籌開(kāi)新酒店,但是款項(xiàng)已銀行存款轉(zhuǎn)給其他個(gè)人了,會(huì)計(jì)分錄
老師你好,朋友是技工學(xué)校屬于中專(zhuān),1990年參加,93年畢業(yè)的,而且是木工專(zhuān)業(yè),想報(bào)考財(cái)務(wù)。今年已經(jīng)53歲了,能報(bào)上名嗎
咨詢下:這種電子發(fā)票 (航空運(yùn)輸電子客票行程單),報(bào)銷(xiāo)金額是多少?
您好老師,我想問(wèn)一下,有個(gè)企業(yè)要注銷(xiāo),但是之前暫估的費(fèi)用發(fā)票可以后補(bǔ)嗎
我們子公司北京艾森假如注銷(xiāo),子公司的虧損未分配利潤(rùn)母公司報(bào)表直接繼承,還是虧損消失了
就是我這邊別人有一筆貸款要進(jìn)來(lái),之后從我們私賬再還給人家,這個(gè)款是不是我們的收入,要不要交稅
殘疾金申報(bào)中上年在職職工工資總額是做賬系統(tǒng)中24年應(yīng)付職工薪酬-工資的總計(jì)么?還是按報(bào)個(gè)人所得稅中的金額填寫(xiě)
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開(kāi)票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫(xiě)委托付款證明嗎?
咨詢費(fèi)開(kāi)票是開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)咨詢費(fèi)嗎
帳套6月份,應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)的上,但是問(wèn)題是有一張需要進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票抵扣的,我沒(méi)認(rèn)證抵扣 錯(cuò)誤按照旅客運(yùn)輸服務(wù)手動(dòng)填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實(shí)是那么多,但是專(zhuān)票2張沒(méi)抵扣


好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。