你好,學(xué)員,這個(gè)建議跟專管員在確認(rèn)一下的
老師,今年疫情的原因,小微企業(yè)的稅率由百分之三減按百分之一征收,我們是一般納稅人購(gòu)買方,對(duì)方開(kāi)的這張百分之三稅率的普票給我們,會(huì)有什么影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度發(fā)票開(kāi)超過(guò)30萬(wàn)印花稅沒(méi)有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開(kāi)的時(shí)候都是按照那個(gè)代開(kāi)的金額乘以萬(wàn)分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過(guò)三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師我們稅管員讓我們補(bǔ)交印花稅,我看一下他們公式是企業(yè)所得稅的萬(wàn)分之三,可是我們是百分之七十核定征收再減半征收的。這怎么會(huì)這樣呢?
請(qǐng)教老師,如果我們收客戶貨款10萬(wàn)就是毛利潤(rùn)了,我們是小微企業(yè),所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬(wàn)分之三)都考慮進(jìn)去的話,怎么倒推算我們?nèi)绻@10萬(wàn)貨款不開(kāi)票了,給他減免幾個(gè)點(diǎn)合適?謝謝 ?增值稅13%所得稅2.5%印花稅萬(wàn)分之三附加稅12%
老師好,我們收購(gòu)一個(gè)加油站,對(duì)方違法經(jīng)營(yíng)兩個(gè)月,現(xiàn)在收購(gòu)到我單位,我們報(bào)稅是0申報(bào)對(duì)嗎?可是專管員說(shuō)讓我們30萬(wàn)零申報(bào)就行??墒俏覀儧](méi)有收入,沒(méi)有開(kāi)業(yè),下周才正式接手開(kāi)業(yè)。如果按照專管員操作我們就得繳納百分之25的企業(yè)所得稅,這樣我們賬沒(méi)法做。遇見(jiàn)這種情況怎么處理呢?
我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對(duì)手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對(duì)方開(kāi)的成本發(fā)票,沒(méi)付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請(qǐng)問(wèn)安徽省公司社保模塊全流程從注冊(cè)賬戶到增減員至申報(bào)如何操作?
請(qǐng)問(wèn)一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個(gè)月償還了8萬(wàn)塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
老師,我報(bào)的班是會(huì)計(jì)實(shí)操班,目前我在報(bào)稅時(shí)遇到問(wèn)題了,我應(yīng)該問(wèn)哪位老師呀