你好,是的,是要交租賃合同的印花稅。因為這個是按照合同來交的。
老師我問一下,今年10月成立的公司,簽的房屋租賃合同,但是因為疫情免租半年,相當(dāng)于沒有付房租今年,請問我報這個4季度的印花稅需不需要交房屋租賃這個
老師,公司的房租合同,是不是也需要交“租賃合同”的印花稅,可以按照實際付款來交嗎?因為有時候會有減免
你好老師,公司簽訂的租賃房租合同的金額少,我們實際付給的租金多,含稅了,按照合同金額交印花稅嗎?還是實際付款的金額?謝謝
老師:為何這個按年來收取的房租,最后交納印花稅時,還是要交3年的。不應(yīng)該 按合同或?qū)嶋H1年的租金來并印花稅?
你好老師,我用自己的房產(chǎn)證租賃給公司那是從變更成立起算時間?租賃合同上面可以寫無償租賃?因為現(xiàn)在公司注銷稅務(wù)局要我交租賃合同的印花稅
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
那可以按照實際付款嗎,因為有減免
你好,不是的,是按合同來的,按合同直接乘以稅率。