你好,不需要退回原發(fā)票的
上個(gè)月我給客戶開了專票,對方抵扣了?,F(xiàn)在對方已經(jīng)開了紅字信息表,我直接開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
老師,我們開給客戶的專票客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,客戶說要沖紅重開,對方給我們開作廢信息表,需要把專票也退回給我們嗎?
去年10月給客戶開專票,稅號少了一位。對方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對方未抵扣。請問是否需要對方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍(lán)字票給對方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過去?
老師你好!多開了發(fā)票給客戶!客戶開了紅字申請,我方開了發(fā)了紅字發(fā)票!客戶說開了的發(fā)票信息不齊,能抵扣嗎?開過紅字發(fā)票做廢了還能再開嗎?謝謝老師回復(fù)!
老師,請問,上個(gè)月開給客戶的專用發(fā)票,客戶反映客戶稅號開錯(cuò)了,那張錯(cuò)的發(fā)票要不拿來再開紅字發(fā)票,需要先開紅字信息表再開紅字發(fā)表嗎?紅字發(fā)票也把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交給客戶嗎?
我們是運(yùn)輸公司,因?yàn)檐囕v電池不行了,與另外一個(gè)運(yùn)輸公司協(xié)議租車進(jìn)行運(yùn)輸任務(wù),實(shí)際支付費(fèi)用時(shí),因?yàn)閷Ψ焦緵]有利潤,費(fèi)用全是駕駛員運(yùn)輸差旅費(fèi)補(bǔ)助,就委托一個(gè)駕駛員收款,不提供發(fā)票,這邊要求駕駛員代開發(fā)票,但是租賃和勞務(wù)稅率過高,實(shí)在擔(dān)負(fù)不起,不知道應(yīng)該怎么辦了?請老師指點(diǎn)迷津
老師,請問一下老板轉(zhuǎn)入公戶投資款38萬,注冊資金10萬,怎么做分錄吖?
支付倉庫收到的不良馬達(dá)退貨到付快遞費(fèi):21元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師計(jì)提社保賬務(wù)處理怎么記賬
勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 拿代發(fā)工資入成本 如果代發(fā)工資和勞務(wù)發(fā)票金額一樣 沒有事把 稅務(wù)局不會認(rèn)為你偷稅漏稅吧
老師,你好,請問出口退稅需要提供采購合同嗎?我們開了采購發(fā)票的?
老師電子煙哪個(gè)環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅
分包方給我們開工程服務(wù)發(fā)票 但是結(jié)算的時(shí)候按照每次代發(fā)工資結(jié)算 然后后面不夠結(jié)算的才對公結(jié)算 這樣之前代發(fā)工資的發(fā)票必須開成勞務(wù)費(fèi)么 還是工程服務(wù)也可以
老師 請教下我8月15日有匯一筆UL認(rèn)證費(fèi)美元1877.8到國外 現(xiàn)在需要代扣代繳稅費(fèi) 請問這個(gè)計(jì)算依據(jù)是怎么算的 要怎么報(bào)稅?
新公司有研發(fā)支出的前提是什么?
要帶回紅字信息表
對方開紅字信息表