剩余的10萬(wàn)叫對(duì)方開紅字發(fā)票沖
老師你好,又來麻煩你,我想問問,我們公司在2018年的時(shí)候開了80幾萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方公司,實(shí)際我們只有30幾萬(wàn)的收入,剩下的50幾萬(wàn)是另外一個(gè)人的,對(duì)公轉(zhuǎn)賬的時(shí)候就只轉(zhuǎn)了實(shí)際的30幾萬(wàn)回來,另外一個(gè)人也沒有開發(fā)票來沖減著導(dǎo)致現(xiàn)在賬上一直掛了50幾萬(wàn)的應(yīng)收賬款,這邊怎么去消化掉比較合理呢?
老師,你好,麻煩問下我們公司展會(huì)裝修合同簽訂41000,對(duì)方也給我們開票了41000,但是因?yàn)橐恍┵|(zhì)量原因?qū)嶋H付款39085.19,現(xiàn)在項(xiàng)目結(jié)束賬面上還掛著應(yīng)付1914.81,這個(gè)賬要怎么做?
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬(wàn),那么掛靠公司開100萬(wàn)的票,到賬100萬(wàn)。我們給掛靠公司開100萬(wàn)的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬(wàn),那我們?cè)趺雌劫~呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師好,麻煩咨詢一下。假如:我們?nèi)谫Y回租200萬(wàn),就是大概的這個(gè)結(jié)構(gòu)是這樣子的,就我們?cè)O(shè)備的原值,比如說是200萬(wàn),實(shí)際融資公司沒有給我們200萬(wàn),只給了我們160萬(wàn),這160萬(wàn)中間跟200萬(wàn)不是差了40萬(wàn),那這40萬(wàn)被融資公司說成一部分是首付款20萬(wàn),一部分是租賃保證金20萬(wàn)。然后實(shí)際上這部分款我們沒付,他們也沒收。只是兩兩相抵了。麻煩問一下這部分怎么做賬務(wù)處理?
老師好 麻煩問一下增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們公司開了80萬(wàn)。我們公司扣除質(zhì)保金實(shí)際支付了70萬(wàn)。麻煩問一下這筆業(yè)務(wù)怎么記賬。剩余的怎么掛帳?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫(kù)存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請(qǐng)問分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
人家已經(jīng)開了80萬(wàn)了。是我們領(lǐng)導(dǎo)這么要求的?,F(xiàn)在怎么記賬?
多余的10萬(wàn)就只有掛賬上了
所以我問的是會(huì)計(jì)處理怎么做?分錄怎么做?
直接掛賬上了,不用做分錄處理
我們轉(zhuǎn)出去了一筆款項(xiàng) 不做分錄不記賬??
老師在嗎
借:成本費(fèi)用 80 貸:銀行存款70 ? ? ?其他應(yīng)付款-質(zhì)保金10
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面的稅款呢?老師能不能回答的清晰一點(diǎn)。這樣回答很不明確。拜托
借:成本費(fèi)用等科目 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款70 ? ? ?其他應(yīng)付款-質(zhì)保金10