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老師你好,又來麻煩你,我想問問,我們公司在2018年的時候開了80幾萬的發(fā)票給對方公司,實際我們只有30幾萬的收入,剩下的50幾萬是另外一個人的,對公轉(zhuǎn)賬的時候就只轉(zhuǎn)了實際的30幾萬回來,另外一個人也沒有開發(fā)票來沖減著導(dǎo)致現(xiàn)在賬上一直掛了50幾萬的應(yīng)收賬款,這邊怎么去消化掉比較合理呢?

2020-09-23 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-23 17:31

同學(xué)你好 這個沖銷了就可以的了,該還的還,該收的收

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同學(xué)你好 這個沖銷了就可以的了,該還的還,該收的收
2020-09-23
調(diào)整前期錯誤賬務(wù): 沖回原分錄:借:實收資本 600 萬,貸:其他應(yīng)收款 600 萬。 重新記賬(實際投入時): 現(xiàn)金投入,如投入 200 萬,借:銀行存款 200 萬,貸:實收資本 200 萬;非現(xiàn)金資產(chǎn)投入,按評估或協(xié)議價值,如投入固定資產(chǎn)評估值 300 萬,借:固定資產(chǎn) 300 萬,貸:實收資本 300 萬。 梳理往來款(必要時): 若之前沖減往來款不符合規(guī)定,檢查后調(diào)整,如費用報銷錯沖其他應(yīng)收款,先按正確分錄記賬,再紅字沖回錯減的其他應(yīng)收款。 注意事項: 賬務(wù)調(diào)整要有憑證,實收資本變動及時辦工商登記
2024-12-16
你好,那你要要今年調(diào)整,你也要調(diào)整以前年度報表的,因為你影響之前的損益了
2022-01-24
你這里開紅字嗎 或者之前全部紅沖,重新來一個186000
2021-11-11
你好!沒有收到貨款就一直掛賬在那里。
2020-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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