同學(xué)你好 這個沖銷了就可以的了,該還的還,該收的收
老師你好,又來麻煩你,我想問問,我們公司在2018年的時候開了80幾萬的發(fā)票給對方公司,實際我們只有30幾萬的收入,剩下的50幾萬是另外一個人的,對公轉(zhuǎn)賬的時候就只轉(zhuǎn)了實際的30幾萬回來,另外一個人也沒有開發(fā)票來沖減著導(dǎo)致現(xiàn)在賬上一直掛了50幾萬的應(yīng)收賬款,這邊怎么去消化掉比較合理呢?
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務(wù)報銷打了發(fā)票?這種情況稅務(wù)查公司賬時候能過關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
你好,老師,我有個做賬上的問題,就是我有個客戶,她公司有三個股東,在2020年六月時候分別每人轉(zhuǎn)了10萬進(jìn)公戶,一共30萬,后來幾天后銀行又原路轉(zhuǎn)回她們賬號,她們的執(zhí)照是2020年八月才搞掂的,我也去八月才開始幫她們做,2020年8月至2021年的4月公戶一直沒有任何流水,期間我也只是做工資,到5月開始才有一點流水,我想問的是,那30萬我還沒做,我應(yīng)該怎么做?
老師你好,我們公司 19年的時候是小規(guī)模納稅人,那時轉(zhuǎn)了一筆款給我供貨商20萬,當(dāng)時老板沒有開發(fā)票回來,也沒有收據(jù),賬上一直掛著預(yù)付賬款,其實貨早就出了,后來2020年公司轉(zhuǎn)為一般納稅人,這筆款一直在,我應(yīng)該如何把這筆款做平?
老師,請問公司2020年到的項目款,然后今年年初的時候就支付去年項目的貨款和人工費等,但是都沒有發(fā)票回來,導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬的金額,但是實際是支付貨款的了,2020年我們公司是所得稅核定征收,這個我還要去處理嗎?要怎么才能消掉這些現(xiàn)金?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?