你好,小規(guī)模收入有稅額,是計(jì)入?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
小規(guī)模季度開(kāi)了120萬(wàn),借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,可以嗎?沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,需要添加一個(gè)還是用 應(yīng)交增值稅—未交增值稅也可以
小規(guī)模是有發(fā)票了是借銀行存款或者應(yīng)收賬款,貸∶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(這里還是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)??) 借∶應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(里還是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)??) 貸∶營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額(還是免稅)
老師,小規(guī)模收入有稅額,這個(gè)稅額應(yīng)該寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?還是2個(gè)都可以
老師如果小規(guī)模開(kāi)了專(zhuān)票,應(yīng)交稅費(fèi)的分錄是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
小規(guī)模公司銷(xiāo)售分錄的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?還是應(yīng)交增值稅-未交增值稅呢?
老師,去年銷(xiāo)售給客戶(hù)的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶(hù)現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)可以的嘛
你好,不可以的。這個(gè)(應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅)是一般納稅人單位才使用的科目
好,謝謝老師,明白了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。