你好,小規(guī)模收入有稅額,是計(jì)入?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
小規(guī)模季度開了120萬,借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,可以嗎?沒有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,需要添加一個(gè)還是用 應(yīng)交增值稅—未交增值稅也可以
小規(guī)模是有發(fā)票了是借銀行存款或者應(yīng)收賬款,貸∶主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(這里還是寫應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)??) 借∶應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(里還是寫應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)??) 貸∶營業(yè)外收入-減免稅額(還是免稅)
老師,小規(guī)模收入有稅額,這個(gè)稅額應(yīng)該寫應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?還是2個(gè)都可以
老師如果小規(guī)模開了專票,應(yīng)交稅費(fèi)的分錄是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
小規(guī)模公司銷售分錄的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎?還是應(yīng)交增值稅-未交增值稅呢?
貿(mào)易公司會(huì)計(jì)分錄,成本核算
海關(guān)備案是以注冊(cè)地為準(zhǔn)嗎?公司注冊(cè)地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此??迹@個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)可以的嘛
你好,不可以的。這個(gè)(應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅)是一般納稅人單位才使用的科目
好,謝謝老師,明白了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。