同學(xué),你申報增值稅是嗎,在免稅額那一欄填寫
老師,我們新開辦了一個建筑裝飾公司,小規(guī)模納稅人,營業(yè)范圍里有勞務(wù)分包,但我們還沒有辦理分包資質(zhì), 1.可以這樣開*建筑服務(wù)*勞務(wù)分包款? 2.勞務(wù)分包資質(zhì)是建設(shè)方要求的么? 3.我們新接的這個項目是清包工,開票的話可以選擇開專票3%,也可以選擇免稅,對吧? 4.我不明白的是:若這個項目選了專票3%,下個項目還能選擇免稅么? 5.勞務(wù)分包還能開別的稅率發(fā)票么?差額征稅5%
老師好,我們公司是小規(guī)模納稅人,本月開了12萬的房屋出租百分之五的發(fā)票,技術(shù)服務(wù)免稅的開了40萬,只要一年滾動不超過五百萬都是免稅的哈,這個百分之五稅率和免稅的稅率沒有什么關(guān)系吧,
老師你好,我剛接手一家公司,小規(guī)模,去年12月份開了4萬的發(fā)票,并收到款項,后面因為種種原因,沒有談攏,前財務(wù)把4萬款項退回去了,但是發(fā)票沒有紅沖,現(xiàn)在報增值稅,還是顯示4萬在那里。請問,我現(xiàn)在如何做賬及報稅?
你好老師,我手里一個公司,小規(guī)模,勞務(wù)開了4萬,服務(wù)開了4萬。填好數(shù)之后,勞務(wù)那一欄的免稅額、減征額都自動不顯示。這有可能是什么原因呢
公司營業(yè)執(zhí)照可以銷售貨物,但是稅種沒有核定貨物的稅種,貨物及勞務(wù)那一列填不了。然后因為是小規(guī)模納稅人沒有超30萬都是開的1個點的發(fā)票 我可以把開的銷售貨物的發(fā)票和勞務(wù)的發(fā)票金額全部填在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列嗎
開進來的自產(chǎn)自銷的普票,免稅,一般納稅人可以抵扣增值稅嗎?
個人所得稅申報密碼輸錯幾次就鎖定了?
一般納稅人報季報的企業(yè)所得稅用哪個報表就可以
那從稅務(wù)策劃上看。個人獨資企業(yè)要比合伙企業(yè)稅收更優(yōu)惠? 合伙企業(yè)已經(jīng)在平日交了企業(yè)所得稅。到注銷時有利潤還要交個人所得稅,個人獨資企業(yè)平時繳納經(jīng)營所得個人所得稅,注銷的時候就不需要再交稅了?
我公司在外公司簽訂了一份聘用工程師咨詢服務(wù)費協(xié)議,協(xié)議總金額是35000元,另外又簽訂了與我們公司勞動關(guān)系合同,協(xié)議內(nèi)容中我們給該工程師繳納1年的社保,社保單位部分和個人部分均由我公司承擔(dān),,這個工程師是否做進工資表里面體現(xiàn),另外他的個稅如何處理呢
老師好,公司買個人的二手車該怎么入賬,可以一次性提完折舊嗎?
湖南省初級會計考后審核的網(wǎng)站有嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人可以給政府部門開具普通發(fā)票嗎?是村委會,營業(yè)執(zhí)照是民政局下發(fā)的,謝謝!
銷項稅額客戶承擔(dān)了,如果產(chǎn)生了增值稅,那其實增值稅就是客戶給了。是這樣理解嗎
我們主要是買賣沙子,沙子不貴,主要是運輸費貴,但是老板找的車隊,不給他們付運費,只加油,這樣很多有票進來,沒有運輸費開進來?現(xiàn)在開票出去是沙子,開票進來是沙子和油,這樣合理嗎?有哪些風(fēng)險點
對,申報增值稅。是手動填寫不了的。填了是無法申報的。 去稅務(wù)大廳,他們也申報不了,現(xiàn)在是把總額都填在服務(wù)那一欄了,申報成功了。后期可以去稅務(wù)大廳修改。 但是出現(xiàn)這個原因是為什么呢
你已經(jīng)申報成功了,不需要修改了
但是其實是有一部分勞務(wù)收入,按服務(wù)收入申報的。這樣也沒關(guān)系嗎?
你們不是小規(guī)模納稅人嗎
是小規(guī)模,但是申報的時候,不需要分開申報嗎,報表也是分勞務(wù)和服務(wù)的
同學(xué),你可以分開填寫,是按總額算的