管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)?;蚴歉鶕?jù)使用部門、車間的制造費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)。
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報(bào)個(gè)稅,這部分員工的工資,工傷費(fèi)用,個(gè)稅費(fèi)用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會(huì)給我們開一張包含了工資工傷個(gè)稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票。我們對(duì)于工資工傷個(gè)稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
郭老師,法人用個(gè)人的抖音賬號(hào)為公司參加比賽贏得獎(jiǎng)金3000,獎(jiǎng)金是直接打到法人微信上的,并讓公司給對(duì)方開3000的普通發(fā)票,我們是房產(chǎn)公司,開票貨物或勞務(wù)名稱一直是中介服務(wù)費(fèi),問題1:直接開給對(duì)方?jīng)]問題吧?問題2:這個(gè)怎么入賬,入什么科目合適,怎么寫分錄?問題3:記賬憑證摘要內(nèi)容怎么寫呢?
我們公司新地址請(qǐng)保潔打掃房間,開的發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務(wù)費(fèi)220,計(jì)入什么費(fèi)用比較合適?
老師,你好!我們對(duì)接了一家靈活用工平臺(tái),我們是這樣操作的,比如“應(yīng)發(fā)”10000元,個(gè)稅不管金額大小扣3%稅點(diǎn),實(shí)發(fā)就是9700元;但是給到代發(fā)平臺(tái)時(shí),平臺(tái)按實(shí)發(fā)收6%服務(wù)費(fèi),實(shí)際打款到平臺(tái)為9700*1.06=10282元,平臺(tái)開給我們的發(fā)票是“現(xiàn)在服務(wù)*人力資源服務(wù)”,開票金額為10282元?這個(gè)合規(guī)嗎?其他靈活用工平臺(tái)都這么操作嗎?老師,我分錄用什么科目比較合適呀?謝謝老師
我們企業(yè)是季節(jié)性業(yè)務(wù),為了節(jié)約人工成本和人力資源公司合作,聘請(qǐng)他們的人員兼職在公司公司工作,他們給我們開發(fā)票,我們企業(yè)記賬是計(jì)入管理費(fèi)用當(dāng)中的什么明細(xì)科目
采購單可以作為合同依據(jù)嗎,只有采購單,沒有合同,開專票是可以的不做合同嗎
老師你好,請(qǐng)問長(zhǎng)期償債能力是越高越好還是越低越好,短期償債呢
內(nèi)賬會(huì)做了,外賬能做的了嗎?
老師,我24年的報(bào)表有部分無票成本需要做納稅調(diào)整,調(diào)整完后,就有利潤(rùn)了,我想把24年底的固定資產(chǎn)做加速折舊,請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)加速折舊有什么需要特別注意的問題嗎,謝謝
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)記賬有嚴(yán)重的錯(cuò)誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重新建賬重做了一遍,所以差別很大,現(xiàn)在我已經(jīng)重新記完,我現(xiàn)在是調(diào)以前的舊賬,還是用新賬,可不可以舊賬存檔,用新賬,2016-2024年的賬不變,相當(dāng)于2025年我應(yīng)該調(diào)賬,調(diào)2016-2024年的賬,我現(xiàn)在不調(diào)了,把2016-2024年的賬全部做一遍。
企業(yè)收只確認(rèn)加工費(fèi)收入,是收入準(zhǔn)則的那一條
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢讓對(duì)方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?
小規(guī)模納稅人注銷的賬務(wù)處理
公司社保賬戶如何開通
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢讓對(duì)方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?老師,詳細(xì)一點(diǎn)
計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)合適嗎?
可以的,可以這么做