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老師銷項(xiàng)稅額多報(bào)了0.01怎么辦

2023-04-12 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 14:38

你好 多交的記營業(yè)外支出

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快賬用戶8262 追問 2023-04-12 14:47

老師麻煩寫一下分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-12 14:50

。借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶8262 追問 2023-04-12 14:56

老師應(yīng)交稅費(fèi)后面的二級科目尼老師

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齊紅老師 解答 2023-04-12 15:03

二級科目就是未交增值稅。

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快賬用戶8262 追問 2023-04-12 15:22

老師是不是如果我少報(bào)了那就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2023-04-12 15:25

對,就是這樣處理的正確。

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快賬用戶8262 追問 2023-04-12 15:35

好的謝謝老師哦

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齊紅老師 解答 2023-04-12 15:37

不客氣的,祝您工作愉快。

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你好 多交的記營業(yè)外支出
2023-04-12
多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
2022-10-12
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2023-12-14
這一分錢的差異,你可以放到營業(yè)外收入的。
2023-09-25
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入
2023-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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