你們公司有房產就呀申報的哈
請問老師,我們老板讓我?guī)退笥褕笠患叶?,城?zhèn)土地使用稅,這個公司只有去年一二季度申報過,后面就沒有再申報過,請問這個稅可以不申報工作嗎,老板說全部按0來報
老師,前面那個會計報季報的時候第一季度資產負債表年初數填的跟賬上資產負債表不一致,但是最后當季度那個合計數是對的,第二季度系統(tǒng)自動帶過來的年初數我也沒管因為沒發(fā)現也就那么報了,這第第三季度我發(fā)現了,我能把年初數強行改過來嗎?
老師我司今年第一季度出現了財產和行為稅的報表。去年一整年沒出現過這個報表我們也沒有報過,房產稅土地使用稅印花稅呀都沒有報過過。
老師,我這邊一月申報21年第四季度預繳企業(yè)所得稅申報表,收入金額填多了,我現在報年度報表,按照實際收入來填,去年季報收入需要再回去修改嗎,我去年財務報表和年度報表都已經修改過。就是去年第四季度預繳企業(yè)所得稅沒修改,這個影響嗎
公司租別人的房子需要報土地使用稅和房產稅是嗎?之前簽的合同產生的有金額的都報過印花稅了 我是按次申報的 所以現在為止沒有要交的印花稅
稅務登記完能立即開票嗎,會出預警嗎
老師 我現在要開一個21萬的發(fā)票,是不是開不了???
如果主播5000以下按照工資申報可以嗎?默認勞動關系實則不簽任何合同,就是因為這樣方便,
我們公司回購自身的股權后由自己的持股平臺(有限合伙企業(yè)),有限合伙企業(yè)持有主體公司股權,但主體公司沒有持股有限合伙企業(yè)。如果只簽代持協議,不做工商變更,如何會計處理?稅務上有什么風險
老師,做內賬也要根據發(fā)票來做嗎?外賬跟內賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶是國外的公司,我們研發(fā)了平臺,供客戶使用,付平臺使用費,我們給對方開具信息技術服務費發(fā)票,這個發(fā)票的稅收分類編碼對應的是信息系統(tǒng)服務,這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務局進行退免稅備案就可以
請問老師,公司注冊資金未實繳,兩個股東,分別認繳40萬、60萬,現要變更股東給家里人,可以0元轉讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒有回來這個怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產,然后自己出外貿,那這個申報增值稅。這個流程是怎么操作的
我是代賬從別人手上年底結過來的帳。之前一直都沒有報過。我接手做了幾個月也就沒有報過。這個月突然出現了我怎么辦我零申報可以嗎
公司是去年一月份成立的
你得問老板是否有房產?
我先0申報吧,哪天稅務局打電話我再問再補可以吧!
嗯嗯,這個自行決定哈