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老師幫我看一下我這幾個月做的稅是否正確

2023-04-12 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-12 14:09

你好,同學,有問題直接上傳照片或者詳細描述,老師才能幫到您

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快賬用戶6319 追問 2023-04-12 14:17

老師這個是數(shù)據(jù)

老師這個是數(shù)據(jù)
老師這個是數(shù)據(jù)
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快賬用戶6319 追問 2023-04-12 14:17

這個是我做的賬目您看一下有沒有問題

這個是我做的賬目您看一下有沒有問題
這個是我做的賬目您看一下有沒有問題
這個是我做的賬目您看一下有沒有問題
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齊紅老師 解答 2023-04-12 22:49

你的分錄有問題,比如說6月做結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)40291.17 ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)36268.54 ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)217808.37 你已經(jīng)把5月份的進項轉(zhuǎn)出了,在六月份做結(jié)轉(zhuǎn)的時候只需要把當月的進銷項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以,他會累積到轉(zhuǎn)出未交的借方或貸方,9月份借貸不平,從你的分錄上除了12月份所有的進項都已經(jīng)按照做了認證處理,但是數(shù)據(jù)卻和分錄的不一樣,1月份都沒有產(chǎn)生銷項,繳納地稅額是怎么產(chǎn)生的,按照你的會計分錄算下來12月份應(yīng)該有留抵稅額,不會產(chǎn)生稅費。祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝

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