你好,你上一年暫估的時(shí)候怎么做的分錄?

老師,紅沖上年的暫估費(fèi)用分錄怎么寫,今年回來(lái)了一部分,還有一部分沒(méi)回來(lái),當(dāng)時(shí)暫估的會(huì)計(jì)分錄是借:銷售費(fèi)用~運(yùn)費(fèi)~加工費(fèi),貸:其他應(yīng)付款暫估,我現(xiàn)在要怎么做分錄,如果涉及到以前損益調(diào)整,麻煩把沖紅到結(jié)轉(zhuǎn)的整個(gè)分錄詳細(xì)寫出來(lái),謝謝老師
老師,2022年12月份有暫估入賬無(wú)票收入。今年1月份開發(fā)票了。賬務(wù)處理分錄怎么做?
老師,上一年暫估入賬費(fèi)用在今年1月份紅沖,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,去年12月暫估的費(fèi)用,今年1月全部紅沖了,可是費(fèi)用發(fā)票只來(lái)了一部分,怎么調(diào)整
老師去年12月暫估費(fèi)用,對(duì)方今年1月做了全部紅沖管理費(fèi)用10,應(yīng)付賬款暫估10,匯算只來(lái)了2,那我怎么調(diào)整他那筆全部紅沖分錄
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


借:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字,這樣可以嗎
你好對(duì)的,正規(guī)的方式就是這樣做。
老師,直接借方做未分配利潤(rùn) 紅字,可以嗎?不做以前年度調(diào)整損益
你好這樣子做不規(guī)范,但是整體來(lái)說(shuō)影響不大。
但是這樣做,余額表不體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整科目
我在做一個(gè)借未分配利潤(rùn)紅字,貸以前年度損益調(diào)整紅字可以嗎
你好,是的,你如果用以前年度隨意調(diào)整就不用再想別的了,直接就用正規(guī)的做就好了。
財(cái)務(wù)報(bào)表影響利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)嗎
您好是的,以前年度損益是會(huì)影響的。
利潤(rùn)表也不對(duì),今年我重新入得生產(chǎn)成本然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里的
您好,這個(gè)確實(shí)是要看你。更改了一些什么科目?
這么做對(duì)嗎
您好,其實(shí)這個(gè)不是這樣子的。他本身只要調(diào)損益類的科目你如果成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,你就把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目改成以前的,都隨意調(diào)整科目。
啊,對(duì),我多結(jié)轉(zhuǎn)成本了
你多解決了成本了,你就借以前年度損益調(diào)整,帶庫(kù)存商品金額,寫負(fù)數(shù)就好了。
老師我沒(méi)明白這句話
你好你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,你就借以前年度損益調(diào)整,帶庫(kù)存商品金額,寫負(fù)數(shù)就好了
我再做一個(gè)憑證還是修改憑證?
不是庫(kù)存商品,是生產(chǎn)成本-機(jī)械租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,這兩個(gè)憑證就是這么做的,我現(xiàn)在怎么做
紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎
你好,是的,就是紅沖成本就可以了,你不用管那個(gè)生產(chǎn)成本那里了。