久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

您好,上個月有一筆銷售,客戶已把錢全額打過來了。因為公司發(fā)票數(shù)量不夠,只開了一半,這個月開齊了。請問這個月開的發(fā)票怎么做賬呢?

2023-04-12 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-12 13:18

你好,那你上個月怎么做的?

頭像
快賬用戶1773 追問 2023-04-12 13:28

上個月是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 13:29

你好,上個月只做了一個半的是嗎?你在這個月再做一半,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。

頭像
快賬用戶1773 追問 2023-04-12 13:31

就整個銷售的話,應該是要開15張發(fā)票,然后因為數(shù)量不夠,只開了七張

頭像
快賬用戶1773 追問 2023-04-12 13:31

好的老師,那如果上個月做的是應收賬款的話,這個月應該也還是這個吧?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 13:35

對的,是的,是這么做的。

頭像
快賬用戶1773 追問 2023-04-12 19:27

老師您好,請問如果上個月做賬的時候,把整一筆銷售的金額都做進去了,包括沒開發(fā)票的,然后這個月需要紅沖,再重新做賬嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 19:37

這個月開了發(fā)票紅沖之前的無票收入在做發(fā)票的

頭像
快賬用戶1773 追問 2023-04-12 19:41

好的,老師,請問具體分錄是怎么的?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 19:41

借應收賬款負 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù) 借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入應交稅費。

頭像
快賬用戶1773 追問 2023-04-12 19:41

另外上個月結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要紅沖嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 19:44

你好,成本是正確的,不需要調(diào)整了。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,那你上個月怎么做的?
2023-04-12
學員你好,全額沖銷上月的預提成本 然后 借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:應付賬款等
2023-01-15
你好 退回來 讓他用復印件做的
2020-08-17
借應收賬款,貸利潤分配未分配利潤, 借銀行存款,貸應收賬款。
2023-12-20
你好1;? 你本月做暫估入庫 ;然后做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本; 到時 收到發(fā)票 看是否有差異金額;在 考慮調(diào)整分錄的??
2023-05-22
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×