您好, 是的需要這么操作的
老師,我們之前做過(guò)一個(gè)分錄,收到了一筆退款,當(dāng)時(shí)做的分錄借:銀行存款,貸應(yīng)付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。但是忘記做了,如果我今年做這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整么?
您好老師,就是去年有一張機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票做重了,一筆入了固定資產(chǎn),一筆入了庫(kù)存,今年做了以前年度損益調(diào)整,稅務(wù)上需要做調(diào)整嗎
老師我想問(wèn)下我去年確認(rèn)的收入今年8月份發(fā)生退費(fèi)了,發(fā)票我重新開(kāi)負(fù)數(shù)重新再開(kāi)了,那這賬我怎么做啊,我的會(huì)計(jì)科目沒(méi)看到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
老師,去年有一張發(fā)票稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)。今年做紅沖開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,分錄怎么做?影響以前年度損益調(diào)整嘛?
老師你好,去年客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票,今年退回來(lái),原因開(kāi)錯(cuò)了,重新開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)老師退回來(lái)發(fā)票紅沖是么?用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?還有老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)么?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎