您好,可以的,這樣股東這個借款也平了
老師,一個勞務派遣公司辦理勞務派遣證的時候需要實繳的,當時公司是向外面的貸款公司貸了款,轉到我們公司股東私戶上的,公司股東于是把這筆貸款轉到公司公戶作為投資款?,F(xiàn)在公司通過公戶還錢給那個貸款公司,導致賬面只有歸還貸款,沒有向這個貸款公司借入貸款的分錄,這個平不了賬目,應該怎么處理呀?
老師,我公司之前跟股東借款100多萬,注冊資本100萬,但是沒有實際繳納,我可以這個月讓股東轉100萬投資款到公司賬戶,下個月再從公司賬戶轉100萬給股東摘要注明還股東借款,這樣操作可以嗎?
老師,老板以個人名義和民間借貸。然后民間借貸把錢轉到股東名下賬戶。股東再從個人賬戶打錢進公司賬戶。這樣子的話,是不是公司與民間借貸之間沒有關系?股東打錢入公司戶,是屬于公司向股東借錢或者實繳資本。是這樣嗎
老師,我想問一下,關于在實務中,如果股東從個人賬戶轉款到對公賬戶,是投資款的話,假如投資款是50萬,但是前期賬上費用都是用的股東個人墊付的錢,那當這個投資款轉入對公賬戶之后,是可以以歸還股東借款的名義轉出來吧?需要注意哪些問題?
老師,我今天看了一下,是融資公司把錢打到股東個人賬戶,股東個人賬戶轉到公戶,辦完勞務派遣證之后公戶直接轉出到融資公司,這樣分錄可以記借股東款,轉出記還股東款嗎?
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應商是10個點。相當于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應付款-××× 借:主營業(yè)務成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結轉
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會計微信掃碼付的 沒從銀行對公賬戶支付 我應該怎么做賬呢
老師,因為是勞務派遣公司嘛,勞務派遣公司需要實繳200萬,我這200萬不記實收資本記借款可以是不?
您好,那要記實收資本的啊,轉出去記? 借:其他應收款? -股東? ?貸:銀行? ?進錢時? 借:銀行? ? 貸:實收資本,?
老師,這兩種做賬方法有什么區(qū)別?是不是記實收資本了年底股東必須還回來,如果不還回來就需要按分紅處理,需要對這200萬繳20%的稅了?
您好,不是因為記了實收資本要還回來,因為我們記了其他應收款? -股東年底還還回來,年底還年初再借嘛
老師,那豈不是這200萬早晚有一天需要繳稅,除非都虧損了不用交?是這個意思嗎?
這筆也可以記往來是不?
您好,年末還回來,年初借,可以一直用,不超1年不算分紅