同學你好,麻煩你接著提出問題,謝謝。
老師,今年蔬菜店個體戶,要給客人開票,稅率那一欄選1%還是選免稅? 備注:望樸老師不要回答我的問題,讓其他專業(yè)的老師回答,謝謝!
老師,還是剛才的問題, 備注,需要王雁明老師解答!
老師。還是那個問題! 備注:需要王雁明老師回答?。。?/p>
老師還是那個問題?。?! 備注:需要王雁明老師回答!
老師,還是那個問題, 需要王雁鳴老師回答!
老師 我們公司實際是做玉石批發(fā)的 但看到營業(yè)執(zhí)照上是專業(yè)技術服務業(yè) 稅費種核定還有消費稅 這是不是有問題
老師,請問是建信融通的款,怎么做賬
老師收到客戶敗訴合同尾款、律師費、違約金等,之前未計提管理費,如何記賬,平賬!
老師,外貿出口機床里面的刀具,刀具是產品,不是配件,這個屬于限制出口嗎
老師,您好,幼兒園屬于事業(yè)單位,舉辦者是上級單位,收到舉辦者的資金,打款備注投入辦學資金,要入實收資本嗎
老師好,員工今年1—8月自己繳納的靈活就業(yè)社保,9月要補發(fā)給員工1—8工資工資包括員工前期自己繳納的社保,他這種情況明年年初在匯算清繳時可以把1—8月繳納的社保在個稅申報稅前扣除部嗎?
請問:這道題選b錯在哪里?
樸老師別接,搶題第一名,經常答非所問 老師您好:這是一道土增的題,為什要減去購置成本
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務收入合理嗎?
老師請問,就是我們是電商,我們老板給我們錢叫我們去自己的店鋪買商品回來線下銷售,月底老板付廠家一件代發(fā)價的貨款,(都是老板自己墊付)沒有發(fā)票,怎么做賬?
在嗎老師
在嗎,老師,在嗎老師
在嗎老師
同學你好,不好意思,睡著了,這種情況下,老板給錢時,對于公司來說,借:其他應收款-個人姓名,貸:其他應付款-老板姓名。個人購買時,借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費。月底付款時,借:庫存商品等科目,貸:其他應付款-老板姓名等科目。結轉成本時,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。個人銷售后把錢還給老板,借:其他應付款-老板姓名,貸:其他應收款-個人姓名。
你意思都是要等到付貨款的時候才結轉成本??
老師。你可以一步一步的給我說嗎?這個主營業(yè)務收入是什么???我們都是直接提現(xiàn)啊
同學你好,是的,可以這樣理解,因為這些都是當月發(fā)生的。
我這是內賬,3月份的賬,貨款是下個月才付哦
老師。這個內賬,可不可以把主營業(yè)務收入不要了,因為我們都是到時候從平臺提現(xiàn)在老板卡里,不然就重復了
在嗎,老師
在嗎,老師
同不你好,哦,如果是內賬的話,老板給錢時,借:其他應收款-個人姓名,貸:其他應付款-老板姓名。個人購買時,借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務收入。老板拿回商品時,借:庫存商品,貸:應付賬款。個人銷售后把錢還給老板,借:其他應付款-老板姓名,貸:其他應收款-個人姓名。結轉成本時,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。 下月付款給廠家時,借:應付賬款,貸:其他應付款-老板姓名。
什么個人銷售后。。。。
為什么要應付啊,我前面沒有掛應付賬款啊。
老師,在不啊
同學你好,內賬也要主營業(yè)務收入的。因為廠家給貨時,沒有付款,所以是應付賬款。
可是,應付賬款,和這個價格不一樣!應付賬款都是便宜一些的!
同學你好,這個價格可以按應付賬款處理。
同學你好,否則,還涉及差價處理的問題。
啊我應付賬款不就多了,到時候
同學你好,應付賬款多了,再處理這個差額就行了。
怎么處理啊。。。。我意思內賬就簡單一些??!
而且是線下銷售,都是客戶轉老板微信的!這個怎么做分錄
同學你好,處理時,借:主營業(yè)務成本,負數,貸:應付賬款,負數。內賬簡單一些的話,就在廠家給貨時,按應付賬款金額入賬比較好。
而且是線下銷售,都是客戶轉老板微信的!這個怎么做分錄
同學你好,客戶轉老板**的話,借:其他應收款-老板姓名,貸:主營業(yè)務收入。
在這點不用沖庫存嗎?都是付了貨款就一起沖了?
同學你好,如果付款在同一個月,可以這樣操作,否則,當月月底就要轉成本沖庫存的。