同學你好,麻煩你接著提問,謝謝。

王雁鳴老師請解答,做工資這個怎么做呢?也不是內(nèi)部人員
請王雁鳴老師解答,電商主要側(cè)向于商品,我這個財務(wù)分析,從哪種角度去分析比較好呢
找下王雁鳴老師,剛剛問題沒咨詢完,謝謝,轉(zhuǎn)讓款要交多少比例的個稅
老師,還是剛才的問題, 備注,需要王雁明老師解答!
老師。還是那個問題! 備注:需要王雁明老師回答?。?!
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
老師,就是你剛說的,應(yīng)付賬款那個差額,是多出來的部分做負數(shù)嗎?
同學你好,是的,做負數(shù)處理,或者做營業(yè)外收入處理都行。
老師,再問一下你?。【褪俏覀?月份才付的這個貨款,咋個整,我內(nèi)賬。我能不能3月結(jié)轉(zhuǎn)成本了,4月付的這個貨款,我做進銷售費用里面去
在嗎老師???
同學你好,這樣的話,3月按我說的處理,廠家發(fā)貨時,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。下月付款時,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款等科目。差額,借:主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負數(shù)。
老板給我們錢的時候借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款-老板 我們?nèi)ヅ牡臅r候:借:其他貨幣資金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)收款-個人 收到商品:借:庫存商品 貸-應(yīng)付賬款-廠家 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 下個月付款的時候,借:應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款 主營業(yè)務(wù)成本-差額 貸 庫存商品-差額
是這樣嗎?
是這樣嗎!
老師在嗎?
同學你好,可以按你說的去處理的。
老師,有沒有比較簡單的,因為是內(nèi)賬,而且拍的這個產(chǎn)品我們上了好幾個店鋪不好區(qū)分
老師,內(nèi)賬可以在下個月付貨款的時候,才結(jié)轉(zhuǎn)上個月的成本嗎?內(nèi)賬
同學你好,這種情況下,涉及的問題比較多,比如你的廠家發(fā)貨價格,與廠家結(jié)算的價格,還有店鋪較多的問題,簡單的方法有,但是最后就亂了,最好區(qū)分清楚,不用簡單的方法。
老師,內(nèi)賬可以在下個月付貨款的時候,才結(jié)轉(zhuǎn)上個月的成本嗎?內(nèi)賬
同學你好,可以的,只要老板同意就行。
這個是可以的是吧
可以嗎???老師
同學你好,這個是可以的。
老師。如果我們的酒是被老板送給別人呢。怎么做賬
同學你好,借:管理費用-招待費,貸:庫存商品。
老師。這個外賬哈。之前有個財務(wù)不懂,本來店鋪是綁的私人賬戶的,但是財務(wù)付貨款的時候又用了對公賬戶轉(zhuǎn)賬!但是有沒有發(fā)票咋個整!
同學你好,沒有發(fā)票,可以按付款確定庫存商品,企業(yè)所得稅匯算清繳時,調(diào)整處理即可。
企業(yè)所得稅,不是看利潤表的嗎!
同學你好,企業(yè)所得稅是看利潤表,但是沒發(fā)票的成本費用,是需要做納稅調(diào)整的。