同學(xué)你好,麻煩你接著提問,謝謝。
王雁鳴老師請解答,做工資這個(gè)怎么做呢?也不是內(nèi)部人員
請王雁鳴老師解答,電商主要側(cè)向于商品,我這個(gè)財(cái)務(wù)分析,從哪種角度去分析比較好呢
找下王雁鳴老師,剛剛問題沒咨詢完,謝謝,轉(zhuǎn)讓款要交多少比例的個(gè)稅
老師,還是剛才的問題, 備注,需要王雁明老師解答!
老師。還是那個(gè)問題! 備注:需要王雁明老師回答?。?!
制造業(yè)從業(yè)人數(shù) 100 人營業(yè)收入 7000 萬資產(chǎn)總額 3800 萬 的企業(yè)是屬于中型企業(yè)還是小型企業(yè)
請問沒有申報(bào)個(gè)人所得稅,我可以做工資嗎
老板兩個(gè)公司A,B,A公司購入商品后,以成本價(jià)格銷售給B公司,B公司再銷售出去,這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)么?
非貨幣資產(chǎn)交換,具有商業(yè)實(shí)質(zhì),公允價(jià)值可靠計(jì)量,換出投資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)值低于公允價(jià)值的差額不屬于利得,那屬于什么?這不是非日?;顒?dòng)嗎
老師您好,我們公司有投資款300多萬,然后轉(zhuǎn)股權(quán)給另外股東,請問這個(gè)投資款怎么弄啊
老師,不在公司交社保的主播發(fā)工資的時(shí)候也需要按工資薪金所得申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好,請問總賬是按年打印嗎
老師 我們公司實(shí)際是做玉石批發(fā)的 但看到營業(yè)執(zhí)照上是專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 稅費(fèi)種核定還有消費(fèi)稅 這是不是有問題
老師,請問是建信融通的款,怎么做賬
老師收到客戶敗訴合同尾款、律師費(fèi)、違約金等,之前未計(jì)提管理費(fèi),如何記賬,平賬!
老師,就是你剛說的,應(yīng)付賬款那個(gè)差額,是多出來的部分做負(fù)數(shù)嗎?
同學(xué)你好,是的,做負(fù)數(shù)處理,或者做營業(yè)外收入處理都行。
老師,再問一下你??!就是我們4月份才付的這個(gè)貨款,咋個(gè)整,我內(nèi)賬。我能不能3月結(jié)轉(zhuǎn)成本了,4月付的這個(gè)貨款,我做進(jìn)銷售費(fèi)用里面去
在嗎老師???
同學(xué)你好,這樣的話,3月按我說的處理,廠家發(fā)貨時(shí),借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。下月付款時(shí),借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款等科目。差額,借:主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。
老板給我們錢的時(shí)候借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款-老板 我們?nèi)ヅ牡臅r(shí)候:借:其他貨幣資金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)收款-個(gè)人 收到商品:借:庫存商品 貸-應(yīng)付賬款-廠家 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 下個(gè)月付款的時(shí)候,借:應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款 主營業(yè)務(wù)成本-差額 貸 庫存商品-差額
是這樣嗎?
是這樣嗎!
老師在嗎?
同學(xué)你好,可以按你說的去處理的。
老師,有沒有比較簡單的,因?yàn)槭莾?nèi)賬,而且拍的這個(gè)產(chǎn)品我們上了好幾個(gè)店鋪不好區(qū)分
老師,內(nèi)賬可以在下個(gè)月付貨款的時(shí)候,才結(jié)轉(zhuǎn)上個(gè)月的成本嗎?內(nèi)賬
同學(xué)你好,這種情況下,涉及的問題比較多,比如你的廠家發(fā)貨價(jià)格,與廠家結(jié)算的價(jià)格,還有店鋪較多的問題,簡單的方法有,但是最后就亂了,最好區(qū)分清楚,不用簡單的方法。
老師,內(nèi)賬可以在下個(gè)月付貨款的時(shí)候,才結(jié)轉(zhuǎn)上個(gè)月的成本嗎?內(nèi)賬
同學(xué)你好,可以的,只要老板同意就行。
這個(gè)是可以的是吧
可以嗎???老師
同學(xué)你好,這個(gè)是可以的。
老師。如果我們的酒是被老板送給別人呢。怎么做賬
同學(xué)你好,借:管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸:庫存商品。
老師。這個(gè)外賬哈。之前有個(gè)財(cái)務(wù)不懂,本來店鋪是綁的私人賬戶的,但是財(cái)務(wù)付貨款的時(shí)候又用了對公賬戶轉(zhuǎn)賬!但是有沒有發(fā)票咋個(gè)整!
同學(xué)你好,沒有發(fā)票,可以按付款確定庫存商品,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),調(diào)整處理即可。
企業(yè)所得稅,不是看利潤表的嗎!
同學(xué)你好,企業(yè)所得稅是看利潤表,但是沒發(fā)票的成本費(fèi)用,是需要做納稅調(diào)整的。