你好同學,應(yīng)該是 借,銷售費用 貸,庫存商品2 應(yīng)交稅費-消費稅5*30%
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,主營化妝品的生產(chǎn)和銷售,2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷售自產(chǎn)高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票注明銷售額100萬元。 (2)委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為320萬元,支付乙公司加工費20萬元,取得增值稅專用發(fā)票。當月收回該批加工的化妝品,乙公司沒有同類消費品銷售價格。 (3)將業(yè)務(wù)(2)中的高檔化妝品全部收回,其中60%用于銷售給某商場,取得不含稅銷售收入280萬元;20%用于銷售給某超市,取得不含稅銷售收入80萬元;20%用于連續(xù)生產(chǎn)加工成套高檔化妝品,將生產(chǎn)的成套高檔化妝品全部銷售給某商場,取得不含稅收入為200萬元。 已知:高檔化妝品消費稅稅率為15%。求以上業(yè)務(wù)甲公司應(yīng)納消費稅額、乙公司代收代繳的消費稅額(不用計算合計數(shù))。
(本題10分)甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,主營化妝品的生產(chǎn)和銷售,2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票注明銷售額100萬元。(2)委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為320萬元,支付乙公司加工費20萬元,取得增值稅專用發(fā)票。當月收回該批加工的化妝品,乙公司沒有同類消費品銷售價格。(3)將業(yè)務(wù)(2)中的高檔化妝品全部收回,其中60%用于銷售給某商場,取得不含稅銷售收入280萬元;20%用于銷售給某超市,取得不含稅銷售收入80萬元;20%用于連續(xù)生產(chǎn)加工成套高檔化妝品,將生產(chǎn)的成套高檔化妝品全部銷售給某商場,取得不含稅收入為200萬元。已知:高檔化妝品消費稅稅率為15%。求以上業(yè)務(wù)甲公司應(yīng)納消費稅額、乙公司代收代繳的消費稅額(不用計算合計數(shù))。
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2022年1月出于廣告宣傳目的,將自產(chǎn)高檔化妝品100件贈送給客戶,該批高檔化妝品無同類產(chǎn)品售價,生產(chǎn)成本共3萬元,已知高檔化妝品成本利潤率為5%,銷售貨物增值稅率13%,高檔化妝品消費稅率15%,這筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額是多少元?
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2022年1月出于廣告宣傳目的,將自產(chǎn)高檔化妝品100件贈送給客戶,該批高檔化妝品無同類產(chǎn)品售價,生產(chǎn)成本共3萬元,已知高檔化妝品。成本利潤率為5%,銷售貨物增值稅率13%,高檔化妝品消費稅率15%,該筆業(yè)務(wù)應(yīng)交消費稅是多少元?
四、計算題1.思戀化妝品公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)發(fā)出自產(chǎn)高檔香水500瓶換取生產(chǎn)資料,取得對方開具的增值稅普通發(fā)票。已知當月該類香水的最高含稅價為565元/瓶,平均含稅價為500元/瓶。(2)向某超市銷售高檔化妝品,開具增值稅普通發(fā)票,注明不含稅價款15萬元;另收取包裝物租金2萬元。(3)將公司一批新研發(fā)的高檔化妝品無償贈送給某客戶,該批化妝品成本為60萬元,無同類可比的市場價格。(4)委托美濤化妝品公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為160萬元,支付美濤公司不含稅加工費10萬元,取得增值稅專用發(fā)票;當月收回該批加工的化妝品,美濤公司沒有同類消費品銷售價格。(5)將委托加工的高檔化妝品40%銷售給某商場,取得不含稅銷售收入100萬元;將另40%
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?