您好, 付工資是
借:應(yīng)付工資
貸:庫存現(xiàn)金
為什么要先記入應(yīng)付職工薪酬里,再轉(zhuǎn)入管理費用?為什么不直接借記管理費用,貸記庫存現(xiàn)金?
過年給員工年貨,是先借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品還是庫存現(xiàn)金呢 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬呢 還是說就直接借:管理費用-福利費 貸:庫存現(xiàn)金
為什么張瑩用現(xiàn)金報銷辦公費 分錄是: 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 為什么分錄不是: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款—張瑩 ???
分錄如下(兩步分錄): 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款) ?老師,你好 ?為什么領(lǐng)導(dǎo)請員工吃飯是這樣做分錄嗎 ?為什么不直接做管理費用福利費貸現(xiàn)金
支付本月工資,可以不計提嗎,就借管理費用,貸庫存現(xiàn)金
臨時工做了三天工,工資當月發(fā)要做計提嗎
這個月付上個月的電費要做計提嗎
老師,我出差定了3張機票,其中有一張是幫別人訂的,不是公司員工,打印電子行程單報銷,怎么把那一個人的信息剔除,不開在同一張發(fā)票上
老師 暫估入庫的材料、隨后發(fā)生了盈虧數(shù)對不上、怎么處理
老師,我們公司借出去的錢回不來了 可以全部做壞賬嗎?一千多萬呢 一次性做壞賬 需要訴訟判決文書什么的嗎?不知道稅務(wù)局認可不認可
老師,我公司是加氣站,在建工程已達到可使用狀態(tài)。但是做賬期間發(fā)票回來的不全,并且分不出來房租建筑物及地下的工程的成本,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
公司用的成本是移動加權(quán)平均法,是不是需要確認一筆收入結(jié)轉(zhuǎn)一筆成本呀
74.某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年 5月出口設(shè)備40臺,出口收入折合人民幣200萬元;本月國內(nèi)銷售設(shè)備不含增值稅收入100萬元;國內(nèi)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元、稅額26萬元,發(fā)票于當月勾選認證;本月期初留抵稅額為6萬元。該生產(chǎn)企業(yè)當月的免抵稅額為()萬元。 A.0 B.9 C.13 D.20
公司買的海參用作職工福利,怎么做賬
老師面試行政事業(yè)單位外派會計需要注意什么呢