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你好,就是為什么付工資,怎么計(jì)入借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金

2023-04-11 20:22
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-11 20:24

您好, 付工資是
借:應(yīng)付工資
貸:庫存現(xiàn)金

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您好, 付工資是
借:應(yīng)付工資
貸:庫存現(xiàn)金
2023-04-11
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-05-27
您好,1分錄是正確的,2有余額原因是什么?
2021-06-15
應(yīng)付職工薪酬科目是過渡核算科目,損益表中根本沒有這個(gè)科目,計(jì)提時(shí)必需將工資計(jì)入本科目,同時(shí)將部門分類到期間費(fèi)用中,以在損益表中體現(xiàn)出來。
2020-11-04
因?yàn)槠渌麘?yīng)付款是資產(chǎn)負(fù)債表科目,還沒有實(shí)現(xiàn)損益的
2023-10-17
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