你好,小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,增值稅是按1%
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,本月不需要繳納增值稅,求會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售不超30萬(wàn),2023年3月收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,是免稅還是需要按1%交增值稅?
小規(guī)模納稅人收到2022年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還按1%還是3%還是6%繳納增稅呢?
小規(guī)模納稅人,收到返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),增值稅是按1個(gè)點(diǎn)計(jì)算繳納嗎?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅按1%繳納還是3%呢
老師,專(zhuān)利代理費(fèi)要交印花稅嗎?油費(fèi)要交印花稅?去超買(mǎi)的給員工發(fā)的福利費(fèi)要交印花稅嗎?
老師調(diào)匯算清繳表里的成本,補(bǔ)稅,這種情況調(diào)賬是在今年調(diào)還是去年調(diào)完以后重新修改財(cái)報(bào)和第4季度的所得稅報(bào)表。
今年補(bǔ)繳23年增值稅,怎么記會(huì)計(jì)分錄呀?
不是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,只負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,要承擔(dān)什么責(zé)任?
老師 金碟軟件年中建帳啟用賬套時(shí)提示不平,損益類(lèi)科目的本年實(shí)際發(fā)生額(-3420699.24)小于損益類(lèi)科目的本年累計(jì)發(fā)生額0十本年利潤(rùn)科目余額(-3403411.2) ,差異原因已查到,本年有費(fèi)用類(lèi)的科目數(shù)據(jù)放在貸方,但不知道接下來(lái)怎么處理
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下公司掛賬了一百萬(wàn)的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為無(wú)票收入可以嗎
企業(yè)微信商戶(hù)里扣的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入服務(wù)費(fèi)還是手續(xù)費(fèi)呢
老師你好!文化建設(shè)費(fèi)的計(jì)稅銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅的?
老師好,建筑公司掛靠方提供的個(gè)體戶(hù)的發(fā)票太多,該怎么處理呢,讓他們少提供點(diǎn)就說(shuō)是真實(shí)的業(yè)務(wù)
新學(xué)金蝶EAS很不會(huì)怎么辦,好幾個(gè)步驟容易弄混
季度未超過(guò)30萬(wàn)同營(yíng)業(yè)收入一并享受免征嗎?
你好,季度未超過(guò)30萬(wàn),是免征增值稅的?
請(qǐng)問(wèn)季度收入10萬(wàn)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,如果只是剔除一個(gè)點(diǎn)記收入的話增值稅申報(bào)表的第20欄免稅額(按3%)跟實(shí)際免稅額(1%)不一致
你好,小規(guī)模納稅人季度收入10萬(wàn) 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
可以寫(xiě)出具體金額嗎?我主要不知道收入是按10/1.01還是10/1.03
你好,小規(guī)模納稅人季度收入10萬(wàn) 借:應(yīng)收賬款等科目? 10萬(wàn)? ?, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 10萬(wàn)/1.01?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??10萬(wàn)/1.01?*1% 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 10萬(wàn)/1.01?*1%? , 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免?10萬(wàn)/1.01?*1%? ? ?
但是增值稅申報(bào)表第20欄小微企業(yè)免稅額是按10/1.01*0.03不等于營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免呢
你好,需要把增值稅申報(bào)表第20欄小微企業(yè)免稅額,改成?10萬(wàn)/1.01?*1%? ?才是的
增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是自動(dòng)讀入的,不是以讀入數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎?
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
覺(jué)得邏輯不太通,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表是根據(jù)稅盤(pán)數(shù)據(jù)讀入的,一般應(yīng)該是以讀入數(shù)據(jù)為準(zhǔn),但是卻又手動(dòng)更改為一個(gè)點(diǎn)的稅額,那如果是超過(guò)30萬(wàn)的,還需要在第18欄填寫(xiě)2個(gè)點(diǎn)的減免稅額,如果收入按10/1.01那稅額就完全亂了
你好,增值稅申報(bào)表默認(rèn)稅率是3%,現(xiàn)在政策稅率是1%,就需要做相應(yīng)修改啊