你好,小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,增值稅是按1%

請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,本月不需要繳納增值稅,求會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人季度銷售不超30萬,2023年3月收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,是免稅還是需要按1%交增值稅?
小規(guī)模納稅人收到2022年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還按1%還是3%還是6%繳納增稅呢?
小規(guī)模納稅人,收到返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),增值稅是按1個(gè)點(diǎn)計(jì)算繳納嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅按1%繳納還是3%呢
老師,社保剛開戶,領(lǐng)導(dǎo)讓我把他的按6000申報(bào),這個(gè)在哪里弄呀
小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)銷售海產(chǎn)品水母,可以開發(fā)票給個(gè)人嗎?需要備注什么嗎
發(fā)票項(xiàng)目名稱開錯(cuò)了,是紅沖了再開嗎?怎么處理?
老師 請(qǐng)問法人怎么樣在手機(jī)上的電子稅務(wù)局做實(shí)名認(rèn)證呢?
老師,您好,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的地方聽不懂,請(qǐng)問為什么要這么做?為什么要做兩次結(jié)轉(zhuǎn)?第一次和第二次結(jié)轉(zhuǎn)的目的分別是什么?
打一折銷售等打折銷售是否會(huì)比成本價(jià)少,怎么理解
跨境電商申請(qǐng)退稅是不是比較難?因?yàn)樗麤]有進(jìn)票。
老師現(xiàn)在紅沖1月份的發(fā)票,之前是稅收編碼錯(cuò)了,是開個(gè)和之前一樣的錯(cuò)的稅收編碼的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?再開一個(gè)正確的嗎?
老師,請(qǐng)問一下怎么樣才能評(píng)為A級(jí)納稅人哇
發(fā)出原材料委托別人加工,加工完貨收到了,當(dāng)月加工費(fèi)發(fā)票未收到,怎么入賬


季度未超過30萬同營(yíng)業(yè)收入一并享受免征嗎?
你好,季度未超過30萬,是免征增值稅的?
請(qǐng)問季度收入10萬會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,如果只是剔除一個(gè)點(diǎn)記收入的話增值稅申報(bào)表的第20欄免稅額(按3%)跟實(shí)際免稅額(1%)不一致
你好,小規(guī)模納稅人季度收入10萬 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
可以寫出具體金額嗎?我主要不知道收入是按10/1.01還是10/1.03
你好,小規(guī)模納稅人季度收入10萬 借:應(yīng)收賬款等科目? 10萬? ?, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 10萬/1.01?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??10萬/1.01?*1% 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 10萬/1.01?*1%? , 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免?10萬/1.01?*1%? ? ?
但是增值稅申報(bào)表第20欄小微企業(yè)免稅額是按10/1.01*0.03不等于營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免呢
你好,需要把增值稅申報(bào)表第20欄小微企業(yè)免稅額,改成?10萬/1.01?*1%? ?才是的
增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是自動(dòng)讀入的,不是以讀入數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎?
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
覺得邏輯不太通,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表是根據(jù)稅盤數(shù)據(jù)讀入的,一般應(yīng)該是以讀入數(shù)據(jù)為準(zhǔn),但是卻又手動(dòng)更改為一個(gè)點(diǎn)的稅額,那如果是超過30萬的,還需要在第18欄填寫2個(gè)點(diǎn)的減免稅額,如果收入按10/1.01那稅額就完全亂了
你好,增值稅申報(bào)表默認(rèn)稅率是3%,現(xiàn)在政策稅率是1%,就需要做相應(yīng)修改啊