你好,小規(guī)模納稅人個稅手續(xù)費返還,增值稅是按1%
請問,小規(guī)模納稅人個稅手續(xù)費返還,本月不需要繳納增值稅,求會計分錄
小規(guī)模納稅人季度銷售不超30萬,2023年3月收到的個稅手續(xù)費返還,是免稅還是需要按1%交增值稅?
小規(guī)模納稅人收到2022年個稅手續(xù)費返還按1%還是3%還是6%繳納增稅呢?
小規(guī)模納稅人,收到返還的個稅手續(xù)費,增值稅是按1個點計算繳納嗎?
請問小規(guī)模納稅人個稅手續(xù)費返還增值稅按1%繳納還是3%呢
你好。4000一個月工資每個周未單休5月1至3號放假
之前地址在安徽合肥市里,現(xiàn)在地址經(jīng)營異常了,新地址現(xiàn)在在安徽縣城了,需要省會變更到縣城,有可以嗎
老師,如果在異地設立分公司,異地發(fā)生的工資計入分公司,但是分公司不開票,開票用機構注冊地也就是總公司,可以嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導致需做進項轉(zhuǎn)出,有多的進項發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊資金還多,怎么做賬
老師,您好!機構注冊地在A市,辦公地點在B市,B市只是作為業(yè)務部門辦公室,業(yè)務員開發(fā)業(yè)務是全國各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應該是取個稅屬期3、6、9、12這幾個屬期的申報的人數(shù)對嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報人數(shù)對嗎
公司承擔社保,一定要計提嗎?
這個營業(yè)成本60怎么算出來的?
季度未超過30萬同營業(yè)收入一并享受免征嗎?
你好,季度未超過30萬,是免征增值稅的?
請問季度收入10萬會計分錄怎么做呢,如果只是剔除一個點記收入的話增值稅申報表的第20欄免稅額(按3%)跟實際免稅額(1%)不一致
你好,小規(guī)模納稅人季度收入10萬 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
可以寫出具體金額嗎?我主要不知道收入是按10/1.01還是10/1.03
你好,小規(guī)模納稅人季度收入10萬 借:應收賬款等科目? 10萬? ?, 貸:主營業(yè)務收入? 10萬/1.01?,應交稅費—應交增值稅??10萬/1.01?*1% 借:應交稅費—應交增值稅? 10萬/1.01?*1%? , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免?10萬/1.01?*1%? ? ?
但是增值稅申報表第20欄小微企業(yè)免稅額是按10/1.01*0.03不等于營業(yè)外收入—增值稅減免呢
你好,需要把增值稅申報表第20欄小微企業(yè)免稅額,改成?10萬/1.01?*1%? ?才是的
增值稅申報表的數(shù)據(jù)是自動讀入的,不是以讀入數(shù)據(jù)為準嗎?
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
覺得邏輯不太通,因為增值稅申報表是根據(jù)稅盤數(shù)據(jù)讀入的,一般應該是以讀入數(shù)據(jù)為準,但是卻又手動更改為一個點的稅額,那如果是超過30萬的,還需要在第18欄填寫2個點的減免稅額,如果收入按10/1.01那稅額就完全亂了
你好,增值稅申報表默認稅率是3%,現(xiàn)在政策稅率是1%,就需要做相應修改啊