你好,小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,增值稅是按1%
簽居間協(xié)議需要預(yù)扣多少稅?
老師,發(fā)票上數(shù)量可以開一批嗎?
老師,請問我們公司打官司,然后支出的80元給法院了,這個(gè)怎么做賬呢?計(jì)入營業(yè)外支出可以么?
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年報(bào)表填錯(cuò)了,能更改嗎
運(yùn)輸公司今年6月買的車,現(xiàn)在可以賣嗎,賬務(wù)處理怎么做
老師單位房子用來出租,收到房租300000,房子價(jià)值是200萬,交房產(chǎn)稅咋交
老師,發(fā)票上面說的數(shù)量可以寫一批嗎
你好房產(chǎn)稅和土地使用稅還用計(jì)提嗎分錄是多少
這道題(1)應(yīng)確認(rèn)收入的金額是哪個(gè)?看答案不太明白?確認(rèn)收入的金額是主營業(yè)務(wù)收入336.2?(商品分?jǐn)偟慕痤~)
請問老師申報(bào)企業(yè)所得稅利潤總額按照全年累計(jì)那個(gè)金額對吧,如果這一季度累計(jì)金額比上一季度的少,然后之前交過稅了,這種情況屬于多繳稅了嗎,該怎么處理呢
季度未超過30萬同營業(yè)收入一并享受免征嗎?
你好,季度未超過30萬,是免征增值稅的?
請問季度收入10萬會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,如果只是剔除一個(gè)點(diǎn)記收入的話增值稅申報(bào)表的第20欄免稅額(按3%)跟實(shí)際免稅額(1%)不一致
你好,小規(guī)模納稅人季度收入10萬 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
可以寫出具體金額嗎?我主要不知道收入是按10/1.01還是10/1.03
你好,小規(guī)模納稅人季度收入10萬 借:應(yīng)收賬款等科目? 10萬? ?, 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 10萬/1.01?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??10萬/1.01?*1% 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 10萬/1.01?*1%? , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免?10萬/1.01?*1%? ? ?
但是增值稅申報(bào)表第20欄小微企業(yè)免稅額是按10/1.01*0.03不等于營業(yè)外收入—增值稅減免呢
你好,需要把增值稅申報(bào)表第20欄小微企業(yè)免稅額,改成?10萬/1.01?*1%? ?才是的
增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是自動(dòng)讀入的,不是以讀入數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎?
(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
覺得邏輯不太通,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表是根據(jù)稅盤數(shù)據(jù)讀入的,一般應(yīng)該是以讀入數(shù)據(jù)為準(zhǔn),但是卻又手動(dòng)更改為一個(gè)點(diǎn)的稅額,那如果是超過30萬的,還需要在第18欄填寫2個(gè)點(diǎn)的減免稅額,如果收入按10/1.01那稅額就完全亂了
你好,增值稅申報(bào)表默認(rèn)稅率是3%,現(xiàn)在政策稅率是1%,就需要做相應(yīng)修改啊