你好,可以的,但是你申報的時候不好申報啊,萬一你在下一個月申報的時候比對不通過呢。

老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,我公司在今年7月27日開具了增值稅電子普通發(fā)票61000元,由于跨月,現(xiàn)在8月份,各種原因對方暫時不需要我公司所開具的此張發(fā)票,我公司需開對應的紅字發(fā)票,所開出的紅字發(fā)票,可以理解為相當于把之前的正數(shù)發(fā)票作廢理解嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因業(yè)務往來今年3月份開了一張10萬元的普票,次月正常申報增值稅,后因合作方取消合作,隨機將10萬發(fā)票沖紅處理,本來我們有開具普票和專票。請問上季度因10萬發(fā)票產生的增值稅企業(yè)所得稅本月是否可以申請退稅?
甲公司是銷售電器的增值稅一般納稅人,2022年5月發(fā)生下列事項:事項1:因財務人員工作疏忽,丟失了2022年5月10日外購原材料取得的增值稅專用發(fā)票中的抵扣聯(lián);事項2:因財務人員對開票系統(tǒng)不熟練,導致開具增值稅專用發(fā)票時出現(xiàn)錯誤。要求:根據(jù)上述業(yè)務,回答下列問題。(1)增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)丟失后,甲公司財務人員該如何抵扣進項稅額?(2)開具專票時出現(xiàn)錯誤是否可以將發(fā)票作廢?如果可以,進一步說明該如何操作?
老師,你好。 我22年3月份為小規(guī)模納稅人開具了140萬3%工程專票,4月升為一般納稅人9%, 23年甲方要求把這140萬3%的發(fā)票作廢,重新按9個點開具。 我現(xiàn)在只能去更改22年增值稅報表做退稅處理,原本預交的繳納企業(yè)所得也只能做退稅處理。 今年退稅風險是不是很大
公司購買的京東E卡用于贈送客戶怎么記賬?
平安銀行立減金計入管理費用辦公費還是計入財務費用手續(xù)費
老師,想問下電商平臺的收入如何確定,比如商品原價100元,使用平臺10元優(yōu)惠劵,那賣家收入應該如何確定?
如果土地攤銷時,地面上有在建工程,此時的土地攤銷額是直接計入在建工程嗎?
公司每個月的餐費,金額在300-500之間,每月金額不等,實際是公司內部買菜阿姨自己買菜做飯的費用,要合規(guī)報銷的話,要怎么報賬。
老師好,請問報銷內容是買菜招待客人,給的發(fā)票是其他食品*食品,可以報銷嗎
企業(yè)申請到的國家裝修補貼,是已經(jīng)裝修完,然后提交的,如果后期收到裝修補貼款600萬,怎么入賬,是否可以分攤入賬
請問老師,我們公司是小規(guī)模,由于之前會計疏忽,有一些成本票不合規(guī)定,我清理了一下,因為之前賬目已經(jīng)結賬了,我也不想返回去調整,我可不可以在明年匯算清繳時,把這部分成本統(tǒng)一納稅調整,在會計賬面上不做處理
老師您好,請問長期待攤費用與低值易耗品的攤銷是什么意思呀?
受益人備案截止什么時候
那么比較優(yōu)的解決方法是什么呢?
這個月你去稅務局那邊申報負數(shù)。
會引發(fā)稅務稽查嗎?
啊,一般這個稅務局不查的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。