你好,可以去你當(dāng)?shù)囟惥稚暾?qǐng)。
我單位是小規(guī)模納稅人,在9月份開(kāi)了7萬(wàn)塊錢(qián)的發(fā)票,成本費(fèi)用大概15000元。10月3日對(duì)方單位通知票不能報(bào)銷,要求作廢沖紅。 此時(shí)正趕上第三季度報(bào)稅。是不是會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅? 有什么辦法可以合理的處理,請(qǐng)求指導(dǎo),謝謝。
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開(kāi)具了三張普通增值稅發(fā)票,后來(lái)因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷售額是7.8.9三個(gè)月之和,加上9月的發(fā)票,就超過(guò)30萬(wàn)了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
請(qǐng)問(wèn)老師:我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬(wàn)元,還沒(méi)有到征收點(diǎn)就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報(bào)數(shù)字申報(bào)表顯示31萬(wàn)元要交增值稅,后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開(kāi)了一家71000元,找到稅務(wù)說(shuō)在第四季度紅沖發(fā)票,這個(gè)月就按抄報(bào)的數(shù)字來(lái)交稅,因我公司原因從10份以后我們不開(kāi)增值稅發(fā)票,我想問(wèn)下個(gè)月第三季度錢(qián)可以申請(qǐng)退款嘛。
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因業(yè)務(wù)往來(lái)今年3月份開(kāi)了一張10萬(wàn)元的普票,次月正常申報(bào)增值稅,后因合作方取消合作,隨機(jī)將10萬(wàn)發(fā)票沖紅處理,本來(lái)我們有開(kāi)具普票和專票。請(qǐng)問(wèn)上季度因10萬(wàn)發(fā)票產(chǎn)生的增值稅企業(yè)所得稅本月是否可以申請(qǐng)退稅?
老師們好!有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,今年9月沖紅了去年開(kāi)出的兩張普通發(fā)票,1張是去年開(kāi)出時(shí)稅率是免稅的,9月沖紅后重開(kāi)稅率1%普通發(fā)票,1張是去年開(kāi)出時(shí)稅率是3%的,9月沖紅后重開(kāi)稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達(dá)30萬(wàn)不用交稅。今年第三季度達(dá)30萬(wàn)正常交稅。上月申報(bào)增值稅因?yàn)槎惵蕦?duì)不上,稅局要求我更正去年的申報(bào),所以實(shí)際要交的稅費(fèi)跟我實(shí)際賬上的稅費(fèi)要多。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
你好老師,我合作社有一個(gè)成員退股,賬面的股金比比注冊(cè)資金多,這個(gè)要交那些稅款?
老師,三人分2000元 a業(yè)績(jī):12816 b業(yè)績(jī):11400 c業(yè)績(jī):5840 總業(yè)績(jī):30056 這個(gè)怎么分配 個(gè)自拿多少錢(qián),怎么算
老師收到貸款服務(wù)發(fā)票,怎么做,前面帶寬我都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
以研發(fā)工時(shí)分配研發(fā)固資折舊,有些固資是專門(mén)的研發(fā)用,如果這個(gè)月沒(méi)有用到工時(shí)也可以照常計(jì)提研發(fā)的折舊嗎?就是可以專門(mén)有某個(gè)研發(fā)項(xiàng)目的設(shè)備就每個(gè)月不用工時(shí)來(lái),只有一個(gè)研發(fā)固資好幾個(gè)研發(fā)項(xiàng)目公用的才用工時(shí)來(lái)分配,這樣可以嗎?
老師 公司是一般納稅人 支付3400的車輛保險(xiǎn)費(fèi) 其中包含400的車船稅 對(duì)方給開(kāi)了3000的專票 我們這邊賬務(wù)和稅務(wù)方面該怎么處理
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要變成一般納稅人了,我給別的算成本的話,一般納稅人要比小規(guī)模高多少稅負(fù)?怎么報(bào)價(jià)?
公司要開(kāi)展新業(yè)務(wù) 從國(guó)外進(jìn)原材料 我們都需要做什么操作,例如報(bào)關(guān)啥的
老師,公司收到個(gè)人稅務(wù)局代開(kāi)的場(chǎng)地租賃的發(fā)票,和設(shè)備轉(zhuǎn)讓的發(fā)票,我想問(wèn)下公司需要繳納印花稅嗎
老師,我想問(wèn)下幫別人代付工資,代交社保。2邊的做賬是怎樣的
出口退稅業(yè)務(wù),先進(jìn)行抵扣勾選,再增值稅申報(bào),那么免抵退是什么時(shí)候申報(bào)?再增值稅申報(bào)之后還是之前