你好,可以去你當(dāng)?shù)囟惥稚暾?qǐng)。

我單位是小規(guī)模納稅人,在9月份開(kāi)了7萬(wàn)塊錢的發(fā)票,成本費(fèi)用大概15000元。10月3日對(duì)方單位通知票不能報(bào)銷,要求作廢沖紅。 此時(shí)正趕上第三季度報(bào)稅。是不是會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅? 有什么辦法可以合理的處理,請(qǐng)求指導(dǎo),謝謝。
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開(kāi)具了三張普通增值稅發(fā)票,后來(lái)因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷售額是7.8.9三個(gè)月之和,加上9月的發(fā)票,就超過(guò)30萬(wàn)了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
請(qǐng)問(wèn)老師:我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬(wàn)元,還沒(méi)有到征收點(diǎn)就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報(bào)數(shù)字申報(bào)表顯示31萬(wàn)元要交增值稅,后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開(kāi)了一家71000元,找到稅務(wù)說(shuō)在第四季度紅沖發(fā)票,這個(gè)月就按抄報(bào)的數(shù)字來(lái)交稅,因我公司原因從10份以后我們不開(kāi)增值稅發(fā)票,我想問(wèn)下個(gè)月第三季度錢可以申請(qǐng)退款嘛。
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因業(yè)務(wù)往來(lái)今年3月份開(kāi)了一張10萬(wàn)元的普票,次月正常申報(bào)增值稅,后因合作方取消合作,隨機(jī)將10萬(wàn)發(fā)票沖紅處理,本來(lái)我們有開(kāi)具普票和專票。請(qǐng)問(wèn)上季度因10萬(wàn)發(fā)票產(chǎn)生的增值稅企業(yè)所得稅本月是否可以申請(qǐng)退稅?
老師們好!有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,今年9月沖紅了去年開(kāi)出的兩張普通發(fā)票,1張是去年開(kāi)出時(shí)稅率是免稅的,9月沖紅后重開(kāi)稅率1%普通發(fā)票,1張是去年開(kāi)出時(shí)稅率是3%的,9月沖紅后重開(kāi)稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達(dá)30萬(wàn)不用交稅。今年第三季度達(dá)30萬(wàn)正常交稅。上月申報(bào)增值稅因?yàn)槎惵蕦?duì)不上,稅局要求我更正去年的申報(bào),所以實(shí)際要交的稅費(fèi)跟我實(shí)際賬上的稅費(fèi)要多。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,網(wǎng)上購(gòu)物,沒(méi)有合同有訂單,是不是也得申報(bào)印花稅?
老師您好。我們有總分公司的,企業(yè)所得稅是匯總申報(bào),這個(gè)表的三項(xiàng)因素的數(shù)不知怎么填,因?yàn)闋I(yíng)業(yè)收入不是總分公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易要抵消嗎?怎么填呢
公司開(kāi)具房租發(fā)票,必須得是一般納稅人還是小規(guī)模也可以
您好,公司賣了車輛,涉及增值稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我現(xiàn)金流量表都已經(jīng)做出來(lái)了,銀行的人還要我提供右邊的數(shù)據(jù),右邊的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪里來(lái)填寫?
有做電商的老師嗎,想問(wèn)下每個(gè)平臺(tái)推送到國(guó)稅的報(bào)稅規(guī)則是什么,謝謝
城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào),需要填土地等級(jí),請(qǐng)問(wèn)在哪里可以查詢得了?
老師您好!我們公司新增一條生產(chǎn)線,這條生產(chǎn)線有外面人員投資,需要獨(dú)立核算。生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品還賣給我們公司,也單獨(dú)銷售。我們?cè)撛趺椽?dú)立核算?是單獨(dú)建賬嗎?
老師,有無(wú)票收入35萬(wàn),填在報(bào)表的哪一行
老師請(qǐng)教一下,殘保金的計(jì)算公式是什么

