你好,是哪一列的金額,你截圖看一下。
年報內a106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表顯示金額,是不是虧損的凈利潤乘以所得稅稅率得出的數額?如何驗證前表填寫數據反應在此表里面數據是準確無誤的?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里的當年境內所得額是哪個數值呀
企業(yè)所得稅A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表的數值是自動填寫的,請問這個數值來源是哪里,因為目前本年這個金額是不對,不知是哪里錯誤引起的
老師您好!請問企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里的本年度的當年境內所得額是哪個賬套里哪個數據呢?
請問會算的時候,企業(yè)所得稅彌補虧損,明細表是自動的,不用手動填吧?見識我在一季度報企業(yè)所得稅的時候,第九行,彌補以前年度虧損數是不是就會自動出來,當年可結轉以后年度彌補的虧損額
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務與會計) 我看預計負債的定義是現時義務、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產品視同存貨;為什么習題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
老師您看下
第二列是你主表19行減去20行,你返回去看一下。
這里填的金額是公司應交部分還是要 包含職工個人應繳部分
這里都是企業(yè)負擔的, 個人負擔的,在上方的工資里面。