您好 年報(bào)內(nèi)a106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表顯示金額,是前面年度匯算清繳主表的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù) 可以看前面年度的匯算清繳申報(bào)表核對(duì)是否準(zhǔn)確

年報(bào)內(nèi)a106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表顯示金額,是不是虧損的凈利潤(rùn)乘以所得稅稅率得出的數(shù)額?如何驗(yàn)證前表填寫(xiě)數(shù)據(jù)反應(yīng)在此表里面數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確無(wú)誤的?
企業(yè)所得稅A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的數(shù)值是自動(dòng)填寫(xiě)的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)值來(lái)源是哪里,因?yàn)槟壳氨灸赀@個(gè)金額是不對(duì),不知是哪里錯(cuò)誤引起的
第一季度有點(diǎn)盈利,所以在做所得稅申報(bào)表時(shí)涉及有預(yù)繳所得稅款,但是以前年度有彌補(bǔ)虧損,所得稅申報(bào)表里面的可彌補(bǔ)虧損方框里為何填不了數(shù)據(jù)呢?需要怎么操作可以填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)呢
所得稅匯算里面企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)本年度(當(dāng)年境內(nèi)所得額)這個(gè)空里它默認(rèn)的數(shù)跟我報(bào)表凈利潤(rùn)差了一個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)(這個(gè)數(shù)是2022較多了所得稅23年退到我公司的)這個(gè)以前年度調(diào)整的所得稅數(shù)據(jù)應(yīng)該填到所得稅匯算的哪個(gè)表里
報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 其中當(dāng)年境內(nèi)所得額 這個(gè)數(shù)據(jù)是在哪里看的 財(cái)務(wù)報(bào)表么
老師好,現(xiàn)在我們公司本年總利潤(rùn)負(fù)13萬(wàn),上季度利潤(rùn)負(fù)3萬(wàn),如果開(kāi)10萬(wàn)的票,第四季度是不是要先交所得稅,年報(bào)再調(diào)整呢,還是直接不用交呢
有個(gè)員工在A和B公司任職,個(gè)稅申報(bào)時(shí)在A公司扣了生計(jì)費(fèi),B公司申報(bào)時(shí)生計(jì)費(fèi)能扣嗎,還是扣了后匯算清繳時(shí)再處理
老師您好!請(qǐng)問(wèn)做高考志愿填報(bào)的公司屬于什么行業(yè),在學(xué)堂實(shí)操中哪個(gè)實(shí)操課程相對(duì)應(yīng)?謝謝老師!
老師,國(guó)企因政府化債按少支付的貨款記入哪個(gè)科目
做賬時(shí)弄錯(cuò)了計(jì)提的增值稅,企業(yè)所得稅多,但實(shí)際交的稅少,這種情況怎么辦呢
我們有一家監(jiān)理公司,提供監(jiān)理服務(wù),有些項(xiàng)目給一個(gè)個(gè)體戶做,那他開(kāi)發(fā)票給我們應(yīng)該開(kāi)什么內(nèi)容,因?yàn)閭€(gè)體他是沒(méi)有監(jiān)理這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍的
老師,老板讓把銷售承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,有什么依據(jù)嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是直接結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
老師,公司社保醫(yī)保在哪個(gè)平臺(tái)申報(bào)繳納的
物流輔助服務(wù)*裝卸搬運(yùn)費(fèi)不用交印花稅在哪個(gè)條文里呢?
老師,從租的房產(chǎn)稅稅源采集成功了,稅款金額也出來(lái)了,但是土地增值稅數(shù)據(jù)沒(méi)得,這個(gè)是什么情況伢


公司是今年所成立的 只有2020年的數(shù)據(jù)。 填寫(xiě)的時(shí)候利潤(rùn)表的取值數(shù)據(jù)是對(duì)的 但是a106000的提取數(shù)據(jù)并不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)×所得稅稅率。(因?yàn)樾陆ü?2020年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)金額。)老師,還需要核查哪些子表來(lái)查錯(cuò)?
a106000的提取數(shù)據(jù)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)×所得稅稅率 是正確的啊 凈利潤(rùn)是減掉所得稅后的利潤(rùn) 您用凈利潤(rùn)*所得稅稅率是什么意思?
描述錯(cuò)誤,是負(fù)的利潤(rùn)總額*所得稅稅率 不等于a106000里面的數(shù)據(jù) 看主表上面數(shù)據(jù)是對(duì)的
負(fù)的利潤(rùn)總額*所得稅稅率 ?不要做這樣的計(jì)算啊 負(fù)數(shù)利潤(rùn)總額了 不需要計(jì)算繳納企業(yè)所得稅 為啥還要*所得稅稅率
老師,能不能說(shuō)下a106000里面提取的數(shù)據(jù)應(yīng)該用怎么樣的公式去驗(yàn)算它的正確性?我看職工薪酬和費(fèi)用那個(gè)子表修改數(shù)據(jù)a106000里面的數(shù)據(jù)也會(huì)發(fā)生變化,所以不知道該怎么驗(yàn)算里面提取數(shù)據(jù)是否正確。
年報(bào)內(nèi)a106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表顯示金額,是前面年度匯算清繳主表的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù) 這就是正確的
那是2020年創(chuàng)立公司,a106000上面所列示金額應(yīng)該就是2020年負(fù)的利潤(rùn)總額 我這么理解對(duì)嗎?老師
是的 這樣理解正確的 您看是不是這樣列示的
好的,我再查看下子表的填寫(xiě)問(wèn)題。謝謝老師。
應(yīng)該是應(yīng)納稅所得額欄次 不是直接的利潤(rùn)總額欄次哈
負(fù)數(shù)的利潤(rùn)總額 應(yīng)納稅所得額就為負(fù)數(shù)啊 去年成立的公司 以前年度也無(wú)金額
有納稅調(diào)整金額 是調(diào)整后的 您看申報(bào)表就知道了