還沒開票的,那我申報的時候按含稅收入/1.01申報
老師,我們個體戶定期定額的,我要申報的時候,顯示自動申報完了,那個計稅依據(jù)是35340,增值稅申報表也是這個金額,但是我這個月開了440000多,還有一部分是專票,那我還要更正報表嗎
老師。我們是餐飲行業(yè)。每個月會有一部分客戶不需要開票。但是掃碼付款的都是入對公賬戶的。那我在申報的時候是不是就應該按每天實際的營業(yè)額申報?申報增值稅的時候,是不是已開發(fā)票部分填在開具發(fā)票那里。未開票的是填在納稅調整檢查那里嗎她
學堂老師,個體戶的個所稅有開專票的部分和普票部分,申報個人所得稅的時候是按不含稅收入去申報還是含稅價申報呢?
老師,就是我們這邊個體戶需要申報增值稅,可是呢有一部分收入我們是還沒開票的,那我申報的時候按3%還是按1%申報?開票那部分直接是按1% 的
老師,我們是文具零售企業(yè),有部分客戶不要發(fā)票,我是直接按照未開票收入申報還是要按照自然人開具發(fā)票呢?
請問木材加工廠的小規(guī)模納稅人,單位沒有銷售,但是個人稅報了工人的工資了,如何做賬務處理呢?
老師好:咨詢下 個稅手續(xù)費返還 如果公司采用小企業(yè)會計準則 一般填寫在營業(yè)外收入下面的其他么?
我們給這個公司付的融資租賃的貸款,每個月都付91880元,沒看到他開發(fā)票給我們,只看到他開利息的發(fā)票給我們,這個是怎么回事?。坷蠋?/p>
老師好,集中研發(fā)項目分攤明細表可以按年度來做嗎?等一年結束以后,看分攤給每個研發(fā)項目多少人工費用這樣可以嗎?
請問老師匯算清繳工資薪金調整表第一欄工資薪金支出金額包含年終獎嗎
老師,我們是制造業(yè),比如生產(chǎn)一個產(chǎn)品需要20種原材料,但有些原材料,現(xiàn)金買的,沒有發(fā)票,這個要怎么辦?
你好,我們老板開農(nóng)場,種櫻桃,現(xiàn)在櫻桃成熟了。有客戶到農(nóng)場來采摘,我們給客戶開票,內容填的是娛樂服務*櫻桃采摘,現(xiàn)在稅務局給我們打電話說是不符合要求,我們應該開什么類目合適?
公司與個人房東租賃的房屋電費支出只能開房東姓名抬頭的發(fā)票。這樣的發(fā)票能用于公司所得稅前扣除嗎? 跟房東有簽租賃合同
你好老師原材料一般預警指標是多少
被人舉報偷稅漏稅,稅務老師讓自己先寫自查說明,交代有沒有這種情況。應該怎呢寫
可是他有個通告寫著什么按照2%計算應納稅額減征額老師
填寫《增值稅減免稅申報明細表》的減稅項目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額%2B主表第2行的銷售額*2%填寫。
老師,好像不太對,我填寫數(shù)字自動算出來了,開票不含稅一共是434993.13,未開票不含稅是1537628.93,然后他算的本期應納稅額46128.87,本期應納稅額減征額是39452.44,那個本期應納稅不是應該是3%的稅嗎?
主表第3欄就是填寫的 未開票收入/1.01%2B普票的不含稅收入金額合計申報 填寫《增值稅減免稅申報明細表》的減稅項目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額%2B主表第3行的銷售額*2%填寫。