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老師。我們是餐飲行業(yè)。每個(gè)月會(huì)有一部分客戶不需要開票。但是掃碼付款的都是入對(duì)公賬戶的。那我在申報(bào)的時(shí)候是不是就應(yīng)該按每天實(shí)際的營業(yè)額申報(bào)?申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是已開發(fā)票部分填在開具發(fā)票那里。未開票的是填在納稅調(diào)整檢查那里嗎她

2022-10-07 18:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-07 18:42

你好,你是一般納稅人的嗎?如果是的話,在未開具發(fā)票一欄里面。

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快賬用戶8441 追問 2022-10-07 18:43

是一般納稅人。那有些是現(xiàn)在暫時(shí)未開,可能下月開的。那我怎么申報(bào)比較合適呢

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齊紅老師 解答 2022-10-07 18:44

你好,差了一個(gè)月的,建議你開了發(fā)票之后再申報(bào)就行。

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快賬用戶8441 追問 2022-10-07 18:47

我們9月份是剛開始營業(yè),是不是我可以每月統(tǒng)計(jì)實(shí)際的銷售。然后到12月末一起報(bào)未開票收入

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齊紅老師 解答 2022-10-07 18:49

你好,如果你知道以后對(duì)方不要發(fā)票的,你當(dāng)月就可以做無票收入,不用等著12月份。

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快賬用戶8441 追問 2022-10-07 18:50

現(xiàn)在還不確定

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齊紅老師 解答 2022-10-07 18:53

你好,不確定的情況下,你可以確定了之后再做。

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你好,你是一般納稅人的嗎?如果是的話,在未開具發(fā)票一欄里面。
2022-10-07
您好!不建議這樣,建議你以后有不開票的,就少申報(bào)這部分。
2019-11-14
沖暫估需要在增值稅報(bào)表里填-91000的收入還是寫在未開具發(fā)票那一欄。
2022-06-07
賬上的營業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的收入小沒關(guān)系的。
2019-07-10
你們稅局要求是可以按免稅申報(bào)還是啥要是可以按免稅那免稅銷售額是106 稅額填寫0?
2021-03-11
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