你好,你是一般納稅人的嗎?如果是的話,在未開具發(fā)票一欄里面。
老師,您好~我們公司是餐飲業(yè)。疫情期間餐飲業(yè)不是免稅嗎?但是我開了有稅率的票??腿讼M(fèi)了106元。我們開票的時(shí)候就是銷售額100元,稅額就是6元。我們得去窗口申報(bào)。進(jìn)行增值稅異常比對(duì)。那我申報(bào)納稅的時(shí)候,銷售額應(yīng)該填100元還是106元?
老師。我們是餐飲行業(yè)。每個(gè)月會(huì)有一部分客戶不需要開票。但是掃碼付款的都是入對(duì)公賬戶的。那我在申報(bào)的時(shí)候是不是就應(yīng)該按每天實(shí)際的營業(yè)額申報(bào)?申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是已開發(fā)票部分填在開具發(fā)票那里。未開票的是填在納稅調(diào)整檢查那里嗎她
請(qǐng)問老師,我司之前一個(gè)客戶,銷售給他們的產(chǎn)品的一直沒開發(fā)票,在今年3月的時(shí)候我做了未開票申報(bào),11月該客戶又申請(qǐng)開票,那我申報(bào)11月增值稅的時(shí)候是在未開票收入那里錄入負(fù)數(shù)信息,其他表里還要填什么信息嗎?我自己的帳上要不要進(jìn)行負(fù)數(shù)外理?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
是一般納稅人。那有些是現(xiàn)在暫時(shí)未開,可能下月開的。那我怎么申報(bào)比較合適呢
你好,差了一個(gè)月的,建議你開了發(fā)票之后再申報(bào)就行。
我們9月份是剛開始營業(yè),是不是我可以每月統(tǒng)計(jì)實(shí)際的銷售。然后到12月末一起報(bào)未開票收入
你好,如果你知道以后對(duì)方不要發(fā)票的,你當(dāng)月就可以做無票收入,不用等著12月份。
現(xiàn)在還不確定
你好,不確定的情況下,你可以確定了之后再做。