可以暫估成本的哈

老師,請問我們公司營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)下來了,稅務登記也辦完了,但是還沒有第一筆收入,現(xiàn)在裝修費和房租費一年的發(fā)票已經(jīng)給我們開了,也支付金額了,這個是需要列入開辦費中嘛?比如房租一次性支付一年的,但是列入開辦費中,不是攤銷不了了嗎?
請問我公司是服務中介機構(gòu),客戶出具審計報告,但我們是請第三方出具的報告并付對應的費用給它,第三方開具的發(fā)票給我們是審計報告費用,我們作為中介對于這種類型費用如何入賬呢?
老師,我們公司是一般納稅人,代理公司給我們公司做賬時,把已收到但尚未開票的貨款計入“其他應付款”科目,而不是計入“預收賬款”說是計入預收賬款就當月要交增值稅,作為無票收入報稅.請問對嗎?還有把我們支付給供應商的貨款但沒有收到進項發(fā)票的計入“其他應收款”,而不是“預付賬款”,這種做法也是不準確的吧?
老師,我們個人支付給對方公司的服務費,開始沒有要發(fā)票,后來需要要發(fā)票,但是對方已經(jīng)入賬做無票收入了,還能有什么補救方法嗎,讓對方給我們開發(fā)票,
老師請問,比如我們已經(jīng)收取客戶的審計費已開票確認了收入,第三方審計公司也給我們做著審計了但是還沒有給我們報告,我們知道應支付服務費是多少但是還沒支付,這種能預估成本入賬嗎
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個人一臺汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,那么這個協(xié)會的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個協(xié)會的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個一個單位繳的會費,就是 3 萬 2。然后屬于這個錢的,這些錢什么時候才能用于這個協(xié)會的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個錢是可以從協(xié)會支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會支出支出的錢,是必須要遵循一個什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應付賬款,我主營業(yè)務收入是和銷項稅分開的
老師,個人獨資企業(yè)要要報什么稅,是季度報,還是月度報,要報經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個分錄應該怎么做?
借主營業(yè)務成本暫估貸應付賬款?等發(fā)票來了紅沖后再做正確的
是的,就是那樣做的哈
謝謝老師
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