你好,如果查賬征收是可以做工資表的,至于做幾個人?這個按實(shí)際來就可以了。你可以先暫估一部分成本。
老師請問一個廣告設(shè)計室,是個體工商戶的,之前是定期定額現(xiàn)要改查賬征收可以嗎?這個體工商戶平時公司只是拿來開票,真正做賬的是另一個公司,就說這個體工商戶是沒有人員沒有發(fā)放工資的
老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,今年才開的,之前一直沒什么費(fèi)用,也沒要做賬的。就只有一個季度末有點(diǎn)利息收入,所以從今年年初就一個季度做一次賬只有幾張憑證,現(xiàn)在每月發(fā)工資,可以現(xiàn)在從現(xiàn)在開始就一個月做一次賬了嗎?
老師,我想請教一下,建筑勞務(wù)公司成本怎么弄?如果造工資沒有那么多人,讓別人開勞務(wù)票需要點(diǎn),自己成立個個體工商戶,用誰的比較合適?還有個體工商戶是核定的還是查賬好?老師講清楚一點(diǎn)可以嗎?
個體工商戶去年是核定征收,因開票400萬,升成查賬征收,因客戶不知道變成了查賬征收,沒有任何成本票,可以讓下面合作方,去稅務(wù)局代開發(fā)票進(jìn)來抵稅嗎,2022年發(fā)生的業(yè)務(wù),2023年1-2月份可以開進(jìn)抵扣做賬嗎。
個體工商戶查賬征收,可以做工資表嗎?總共可以做幾個人?我們開的是勞務(wù)費(fèi),第一季度沒開有票進(jìn)來,只有開出去的?,F(xiàn)在要交好多,有沒有什么可以抵點(diǎn)。
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
那暫估成本,后期要怎么處理,是要開票進(jìn)來相沖嗎?
你好,是的,要開發(fā)票回來充。
勞務(wù)的成本一般是怎么估比較合理
您好,您可以借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。暫估
那另外的公司開進(jìn)來的發(fā)票也是開勞務(wù)費(fèi)是嗎?
您好,是的,是可以開的。