這個(gè)沒有什么具體影響的,只是備注而已。
老師你好,我們有一份合同是2018年簽的,貨也發(fā)給對(duì)方了,但一直沒有開發(fā)票,現(xiàn)在2021年補(bǔ)開發(fā)票,因?yàn)槎惵屎彤?dāng)時(shí)不一樣,對(duì)方讓我們寫個(gè)說明函,要怎么寫,這樣會(huì)有什么稅法上的問題嗎
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒申請(qǐng)到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時(shí)候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開1個(gè)點(diǎn)的普票,這樣子應(yīng)該不妥吧?我們應(yīng)該要求對(duì)方開的就是專票才對(duì)吧?如果是普票的話對(duì)于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
老師麻煩問一下,就是我2020年給公司拿我自己個(gè)人的身份證開了一些機(jī)器設(shè)備的發(fā)票,因?yàn)楫?dāng)時(shí)公司需要發(fā)票報(bào)項(xiàng)目,但是我們以前買的設(shè)備都沒有開發(fā)票,當(dāng)時(shí)就拿了我的身份證就開了一些發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們有異常!說我是公司的員工,為什么代開發(fā)票給公司!這樣對(duì)我會(huì)有什么影響嗎!
你好,老師,我想請(qǐng)問下,我們內(nèi)賬的工資要發(fā)20多萬元,因?yàn)殚_稅票沒開那么多,不能發(fā)那么多工資,今天銀行叫我們不能走私戶發(fā),要走公賬發(fā),這種情況是不是在發(fā)工資的時(shí)候不要備注工資銀行就不知道了,銀行說要把我們的卡停掉,這種情況有什么好辦法嗎
老師你好!我想咨詢一下,就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請(qǐng)表,并已發(fā)送給銷售方,但是因?yàn)橐咔樵?,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個(gè)月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢?我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請(qǐng)問哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
好的,老師
客氣,客氣,期待您的好評(píng)。