您好,您能夠把這個表截圖來看一下嗎?
老師好,我是廣東省的一般納稅人,增值稅申報的時候,一進去主表就已經(jīng)有數(shù)據(jù)了,我核對一下數(shù)沒錯就直接點申報了。是不是主表申報以后附表一和附表二就自動生成,就不用管了呢?
老師,一般納稅人,請問申報增值稅的時候,附表二的數(shù)據(jù)不是勾選認證了之后就會自動出現(xiàn)數(shù)據(jù)嗎?可是我的這個怎么沒有數(shù)據(jù)呢
老師,一般納稅人,申報增值稅,已填寫保存好附表一和附表二,主表怎么沒有自動提取附表一和附表二的數(shù)據(jù)呢?
老師,我們是一般人,增值稅附表五,填完表一表二,是不是數(shù)據(jù)自動生成,如果沒有數(shù)據(jù)是什么原因
老師,一般納稅人建筑行業(yè)申報增值稅,附表二是認證抵扣自動帶出數(shù)據(jù)還是自己手動填寫進項份數(shù),金額和稅額呢,之后數(shù)據(jù)全部在主表生成嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額, 貸,應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
這是附表五
你好,你應(yīng)該是沒有要交的增值稅才會這樣。
這月有銷項稅155993.35,進項147763.44,
你好看,你這個表確實是要交稅,你看附表5能不能手工填進去?這個是要交稅才是對的。
附表五,我按哪個數(shù)據(jù)填,需要交的增值稅8229.91
您幫我看一下那個第25行,33行,那是欠的稅款嗎?
你好,本期應(yīng)該繳納的部分應(yīng)該是34行的。
那就不管33行的數(shù)據(jù)
你好,是的,33行,那是上個月的。
嗯嗯好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
主表為什么標黃,我其他公司0申報也是這樣的
這個標黃只是表示警示而已。沒有別的意思。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。