。比如你的全部收入小于30萬,就填寫在第十行。

老師好,小規(guī)模納稅人計(jì)入的增值稅,因?yàn)槊舛惲?,?yīng)該轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)季度申報(bào)1%稅率免交增值稅了,這個(gè)增值稅做營(yíng)業(yè)外收入(是按照1%還是按照3%做營(yíng)業(yè)外收入)?
老師您好,小規(guī)模納稅人個(gè)稅返還計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,怎么申報(bào)增值稅。
老師。小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)和繳納差了0.01,是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師您好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還交增值稅,我們是小規(guī)模計(jì)入的是營(yíng)業(yè)外收入,增值稅申報(bào)表收入含手續(xù)費(fèi)收入和利潤(rùn)表不含手續(xù)費(fèi)收入就會(huì)不一致,老師這個(gè)可以嗎。謝謝您
你好老師,我們是物業(yè)會(huì)計(jì),原來物業(yè)欠員工工資1.2.3.4月份4個(gè)月工資,還有欠交的小區(qū)4月份水電費(fèi),我們公司墊付了4月份水電費(fèi),和1.2月份工資,現(xiàn)在政府給我們對(duì)公賬戶里面打入這筆錢,包括未發(fā)的3.4月份工資,現(xiàn)在這筆錢50多萬,我應(yīng)該怎么入賬,怎么出這筆錢
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,單人單量成本是20000/2000嗎
老師公司進(jìn)貨可以現(xiàn)金支付嗎,憑證用什么,
老師,深圳收益所有人備案是不是延期到12月1日了啊,這個(gè)在哪里可以查到
熊總下午好!華億25.10月開票1427708.89元,10月收到的進(jìn)項(xiàng)稅額?:78328.69元,預(yù)計(jì)繳納增值稅:72408.9元,附加稅:3750.45元,預(yù)計(jì)稅負(fù)率:5.68%.老板說這稅負(fù)率有點(diǎn)高哦怎么回復(fù)好呢
老師個(gè)體戶的一般納稅人買車可以抵扣增值稅嗎
受益人備案是啥意思嗎
一般納稅人買車開票開專票還是普票
有個(gè)客戶沒有轉(zhuǎn)錢到工戶,只是微信轉(zhuǎn)賬,要求每個(gè)月幫他開張1萬元左右的發(fā)票,得嗎
就是一個(gè)小規(guī)模的公司,做業(yè)務(wù)的時(shí)候有一筆支出沒有成本發(fā)票,按道理是納稅調(diào)增,但是有政策減按5個(gè)點(diǎn)交的話,是不是其實(shí)無票也沒得關(guān)系


月收入大于10萬,
如果填在未開票收入那,增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致了。
您是按月申報(bào)的嗎?現(xiàn)在一般都是季度申報(bào),季度30萬。 如果您超過了免稅額度,就填寫在第一行,然后正常交稅。把減免的2%填寫,再減免表里。
這個(gè)屬于無票收入。所得稅的收入里也包括這個(gè)。