同學(xué)你好,租賃服務(wù)需要開發(fā)票比較好 現(xiàn)代服務(wù)*租賃服務(wù)
老師您好 ,我們公司是小規(guī)模納稅人,租賃大型打印機(jī),目前我們的打印機(jī)一直都是買外國二手報(bào)廢機(jī),沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方也是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,現(xiàn)在那個(gè)賣打印機(jī)的人可以開打印機(jī)的普通發(fā)票給我們,但是他們也是個(gè)體戶小規(guī)模,我不知道讓他們?cè)趺撮_發(fā)票,買進(jìn)來的二手打印機(jī)是(單價(jià)2500-2900)一臺(tái),發(fā)票單價(jià)怎么開?謝謝
老師好,我司一般納稅人公戶給小規(guī)模公司(做商標(biāo)年審這些的服務(wù)公司)公戶匯了商標(biāo)年審費(fèi),但他們只開了通用機(jī)打發(fā)票給我司,給我們機(jī)打發(fā)票合適嗎?他們說開好發(fā)票送來交轉(zhuǎn)了我司,但是我們沒有收到,這份發(fā)票現(xiàn)在也找不到,該怎么辦?
老師,您好!我們是小規(guī)模納稅人,是廣告制作,我們租出去了一臺(tái)打印機(jī),錢打到公戶了,兩年后要退回押金,領(lǐng)導(dǎo)問我開發(fā)票好,還是不開發(fā)票好,如果開發(fā)票,開什么內(nèi)容呢?
老師,您好!我們是小規(guī)模納稅人,是廣告制作,我們租出去了一臺(tái)打印機(jī),押金打到公戶了,兩年后要退回押金,領(lǐng)導(dǎo)問我開發(fā)票好,還是不開發(fā)票好,如果開發(fā)票,開什么內(nèi)容呢?
老師,你好我們是小規(guī)模納稅人,找個(gè)人給我們清運(yùn)垃圾的錢,讓個(gè)人去開發(fā)票了,他給我們開了發(fā)票后,我入了成本費(fèi)用了,給個(gè)人打款是不是要代扣個(gè)稅?按照工資薪金代扣個(gè)稅嗎?還是按照經(jīng)營所得代扣個(gè)稅呢?比如他給我開票是46750.稅費(fèi)多少呢?
企業(yè)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)酒精,產(chǎn)出主產(chǎn)品酒精和副產(chǎn)品飼料。 飼料產(chǎn)品放棄免稅政策后,飼料產(chǎn)品和酒精產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的玉米進(jìn)項(xiàng)稅額都可以在投入產(chǎn)出法下核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣理解對(duì)嗎? 那酒精類產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除率按13%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,飼料產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的核定扣除率按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這樣理解對(duì)嗎?
收購玉米生產(chǎn)酒精和飼料,實(shí)行投入產(chǎn)出法核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。 那么我的飼料銷售如果放棄免稅政策,是不是飼料對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以在投入產(chǎn)出法中進(jìn)行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我飼料銷售稅率是9%,這樣我就會(huì)產(chǎn)生4%的倒掛稅率差,可以大大降低我的增值稅稅負(fù)。我這樣理解是否正確?有沒有哪個(gè)地方是理解錯(cuò)誤的?請(qǐng)老師詳細(xì)說明下
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購入工程物資價(jià)款為 500萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬元,對(duì)應(yīng)的原 購入時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 26萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬元,計(jì)稅價(jià)格為30萬元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為 5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬元。 入賬價(jià)值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個(gè)算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問題
有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
那兩年以后押金退回了,發(fā)票又怎么辦呢?
如果押金退回了,還需不需要對(duì)方給我們開發(fā)票?
同學(xué)你好,老師上邊說的是開具租賃費(fèi)的發(fā)票 押金掛往來就行,不需要開發(fā)票
我現(xiàn)在說的就是押金!對(duì)方要求我們開票
并且兩年以后還要把押金退回去!如果我們開了發(fā)票,怎么處理,對(duì)方收到押金是不是還要給我們開票
押金不開發(fā)票,可以開具收據(jù)給對(duì)方。