你好,上面提示你,你之前已經(jīng)填寫過(guò)了扣繳義務(wù)人,也選定了
老師,為什么我這次申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,同事有專項(xiàng)扣除怎么在申報(bào)時(shí)無(wú)法顯示出來(lái)呢。同事在個(gè)稅App上也填寫了2022年的專項(xiàng)扣除呢
請(qǐng)問(wèn)老師,員工已經(jīng)在手機(jī)個(gè)稅APP上已經(jīng)采集過(guò)專項(xiàng)附加扣除信息,我們申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候這樣提示,是怎么回事呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)員工的專項(xiàng)附加扣除個(gè)人在個(gè)稅.App填寫完后我還要怎么操作?
老師你好,在個(gè)人 個(gè)稅APP做專項(xiàng)扣除彈出這個(gè)圖片上的提示要怎樣操作才行呢?
老師,可以給我發(fā)一份個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除的文件說(shuō)明嗎?就是,那幾項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除的標(biāo)準(zhǔn),扣除金額以及需要符合哪些要求,就可以自己在個(gè)稅app上來(lái)操作扣除呢?我在租房,但是不清楚怎么在app上操作專項(xiàng)附加扣除。要符合哪些要求,提供哪些資料就可以扣除呢?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那我要怎樣操作呢?因?yàn)槲椰F(xiàn)在換了個(gè)公司的上班了
里面有一個(gè)變更,在這里面有一個(gè)扣繳義務(wù)人,你看一下你能選擇的新公司。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。