你好 采購(gòu)方填寫(xiě)信息表 銷售方開(kāi)紅字發(fā)票??
我們上個(gè)月給對(duì)方的開(kāi)票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開(kāi),是不是應(yīng)該讓客戶給我們開(kāi)紅字申請(qǐng)表,我們才能開(kāi)紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來(lái)吧?
您好,想問(wèn)下,就是我公司購(gòu)買(mǎi)方,收到客戶銷售方從稅務(wù)局待開(kāi)的專票,2020年7月24號(hào)開(kāi)的,我公司已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,需要作廢,該怎么操作?。?/p>
老師請(qǐng)問(wèn)去年開(kāi)給客戶的發(fā)票已經(jīng)超了一年,對(duì)方也認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)明細(xì)和合同對(duì)不上,需要重新開(kāi),這個(gè)能作廢嗎?具體是怎樣操作的?
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶的發(fā)票已抵扣需要作廢,客戶也開(kāi)出了紅字信息表,我這邊需要怎樣操作后才能開(kāi)出正確的發(fā)票給客戶?
老師,我公司開(kāi)給客戶的專用發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在合同終止需要作廢這張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)該怎么操作?
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫(xiě)摘要欄寫(xiě),比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫(xiě)無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門(mén)要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
老師,后天去面試這個(gè)崗位,請(qǐng)問(wèn)怎樣準(zhǔn)備比較合適,估計(jì)會(huì)面試哪些內(nèi)容呀?
交給客戶的發(fā)票要追回嗎?
如果對(duì)方已經(jīng)做賬了,不用退回來(lái),寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明就行。
說(shuō)明內(nèi)容怎么寫(xiě)?
就實(shí)際情況,比如發(fā)票已經(jīng)做賬,不能退回。