三月份你是需要折舊的。
老師你好,我想問(wèn)一下固定資產(chǎn)是八月份購(gòu)買的,發(fā)票的開票日期也是八月份的,但是他九月份才拿給我,我現(xiàn)在做帳才入到九月份去,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)固定資產(chǎn),九月份我需要計(jì)提折舊嗎?購(gòu)買固定資產(chǎn)的日期是寫八月份還是九月份?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,我當(dāng)時(shí)系統(tǒng)是9月份賬沒做賬,9月份計(jì)提折舊后,就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來(lái),后打折清理固定資產(chǎn)開票了,開票是在10月份,然后我現(xiàn)在做10月份的賬,是不是又要計(jì)提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個(gè)開票金額來(lái)做分錄是吧。
老師好 2月份入的固定資產(chǎn)這個(gè)月要提折舊 在金蝶那個(gè)頁(yè)面可以計(jì)提折舊生成還是要自己手動(dòng)錄憑證嗎?
老師你好,2月份購(gòu)入的手機(jī),開的是單位的開頭。會(huì)計(jì)分錄借:固定資產(chǎn) 貸:現(xiàn)金 3月份我需要計(jì)提折舊嗎?
請(qǐng)教下老師,已經(jīng)提足折舊的固定資產(chǎn),在2023年12月份需要做借:累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)的分錄嗎?
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
那我會(huì)計(jì)分錄,還如何做了
借,管理費(fèi)用,折舊貸,累計(jì)折舊。
那個(gè)金額我該寫多少了
就是你手機(jī)的金額除以36個(gè)月來(lái)計(jì)算的。