同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)
老師,我這家把固定資產(chǎn)車(chē)賣(mài)掉了也開(kāi)票了,資產(chǎn)處置也做了憑證,開(kāi)的票我沒(méi)掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,掛的是固定資產(chǎn)清理科目,利潤(rùn)表上本年累計(jì)收入和增值稅申報(bào)表本年累計(jì)收入存在差額,差額就是固定資產(chǎn)清理的這筆,這個(gè)是正常現(xiàn)在是哇?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司買(mǎi)了一輛車(chē)入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣(mài)了,但是賣(mài)的時(shí)候開(kāi)發(fā)票只開(kāi)了十多萬(wàn)發(fā)票,賣(mài)的當(dāng)月做未開(kāi)票收入以收到真實(shí)金額申報(bào)增值稅,這樣存在什么稅收風(fēng)險(xiǎn),資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,1、增值稅申報(bào)因漏報(bào)造成有幾筆沒(méi)有申報(bào)到,開(kāi)票系統(tǒng)大于申報(bào)表而且是跨年要怎么處理呢?2、2021年年處置了一批固定資產(chǎn)使得企業(yè)所得稅年報(bào)跟增值稅收入有差異,要怎么處理?3、年報(bào)中的A105090中的7固定資產(chǎn)損失是怎么填寫(xiě)的?資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額是填寫(xiě)固定資產(chǎn)處理后的虧損嗎(營(yíng)業(yè)外支出)?資產(chǎn)處置收入是填賣(mài)出的金額不含稅?資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填賣(mài)出車(chē)輛的原值嗎?
老師您好,公司賣(mài)掉固定資產(chǎn)車(chē)輛,差額賺了1萬(wàn)塊錢(qián)計(jì)入了“資產(chǎn)處置損益”,銷(xiāo)售額報(bào)了無(wú)票收入繳納了增值稅,關(guān)于無(wú)票收入,我計(jì)入報(bào)表項(xiàng)目哪一列?
我公司處置了一輛車(chē),是計(jì)入到固定資產(chǎn)了當(dāng)初也抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,當(dāng)初固定資產(chǎn)入賬金額115萬(wàn),現(xiàn)在按96萬(wàn)過(guò)戶出去的,我么公司沒(méi)開(kāi)發(fā)票,二車(chē)車(chē)交易開(kāi)的發(fā)票,是應(yīng)該按96/1.13*0.13繳納增值稅是吧?這個(gè)申報(bào)表我應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問(wèn)一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開(kāi)放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開(kāi)發(fā)票,開(kāi)什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時(shí)還沒(méi)繳納社保,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
公司廠房重新裝修,要不要申報(bào)房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報(bào)銷(xiāo)怎么辦
我把銷(xiāo)售方和購(gòu)買(mǎi)方都是我咋辦
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
現(xiàn)金流量表,預(yù)收賬款沖庫(kù)存商品時(shí)沒(méi)有體現(xiàn)銀行存款,還計(jì)入現(xiàn)金流量表嗎?
我現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)了增值稅報(bào)表了 我指的是財(cái)務(wù)報(bào)表 我收入應(yīng)該填在“其他業(yè)務(wù)收入” 嗎?
同學(xué)你好 是其他業(yè)務(wù)收入就要填寫(xiě)進(jìn)去
資產(chǎn)處置損益已經(jīng)入了“利潤(rùn)表”的損益 這樣我的報(bào)表和增值稅對(duì)不上了喲
同學(xué)你好 你賬上和表上要一致
那種怎么做到一致呢
同學(xué)你好 按照賬上的來(lái)做就可以
那我這個(gè)無(wú)票收入應(yīng)該填寫(xiě)利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)收入”還是“營(yíng)業(yè)外收入”?
同學(xué)你好 這個(gè)是營(yíng)業(yè)收入
相當(dāng)于我就是要交增值稅 還要按不含稅銷(xiāo)售額繳納企業(yè)所得稅 買(mǎi)賺了計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”正數(shù) 還要交一次企業(yè)所得稅
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦