同學(xué),按減免后的稅計算
老師 印花稅減免稅明細表沒有可以不提交嗎
小規(guī)模 印花稅減免征收 我計提印花稅是按照 減免過后的 應(yīng)(補退)稅 計提 還是 通過應(yīng)納稅額計提
印花稅減半征收,但是繳納是按全額繳納的,稅局又退回減免部分印花,請問如何計提呢?是按全額計提?還是按減免后計提呢?退回減免部分的印花又該如何做分錄呢?
印花稅有減免,計提印花稅時不按減免之前提嗎?減免的稅放哪個科目好
老師,小規(guī)模計提印花稅和附加稅,是按享受減免后計提,還是沒享受減免之前計提
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
嗯,老師,我們是總分公司,增值稅是分開報,企業(yè)所得稅是匯總報,那我總公司報企業(yè)所得稅時報表也要按分公司的財務(wù)情況報是嗎?目前總公司未營業(yè),只有分公司的數(shù)據(jù)
按合并,的申報,同學(xué)
嗯,謝謝老師
不用客氣祝你生活愉快