 
                            您好 如果是相同的銷售業(yè)務(wù) 一般納稅人開出的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票 在做分錄主營業(yè)務(wù)收入時(shí)不需要區(qū)別

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請(qǐng)問一下,我們公司是一般納稅人,但平時(shí)業(yè)務(wù)少,基本沒什么銷售收入,所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里的進(jìn)項(xiàng)我沒有認(rèn)證,那些費(fèi)用發(fā)票(專票)做分錄時(shí),是否可以先把專票當(dāng)普票做,先不記增值稅那部份金額?我之前做費(fèi)用(發(fā)票是專票)分錄時(shí),就是忘記了把增值稅那部份金額反映在分錄里了。現(xiàn)在需要怎么調(diào)整之前做錯(cuò)的分錄呢?
你好 老師 請(qǐng)問 我司一般納稅人13%稅率 開增值稅專用發(fā)票跟開增值稅普票出去 每個(gè)月算繳納的增值稅有什么區(qū)別 對(duì)我司影響是什么?
小規(guī)模納稅人,11月份開具了專用發(fā)票,我要怎么做分錄,因?yàn)檫^了這個(gè)季度要交增值稅和城建稅呢?而我每次不管開具了普通發(fā)票還是沒有開發(fā)票的,還是開了專用發(fā)票,我都是分錄,借應(yīng)付,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅和主營業(yè)務(wù)成本和庫存!同時(shí)把增值稅轉(zhuǎn)出做營業(yè)外收入對(duì)嗎?
老師,我們公司是商業(yè)企業(yè),銷售貨物13%的稅率,進(jìn)項(xiàng)收到的是增值稅專用發(fā)票,我們的客戶要求我們開增值稅普通發(fā)票給他們。請(qǐng)問我們銷售出去開專票和普票的區(qū)別在哪里呢?
老師你好,請(qǐng)問我一般納稅人開出的銷售發(fā)票(增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票),在做分錄主營業(yè)務(wù)收入時(shí)是否有什么區(qū)別。是否要分開做賬?
 
                增值稅哪些專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人嗎?
老師,我剛收到這樣一條信息。但是我2024年企業(yè)年報(bào)已經(jīng)報(bào)了的
上個(gè)月新增一個(gè)員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 難道要給她交9月份社保嗎?
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要填一個(gè)資產(chǎn)是否損失,這個(gè)怎么填
現(xiàn)在開票要求嚴(yán)不嚴(yán)格,比如說伊利牛奶原味125ml, 有些客戶要求比較多的,要求只開"牛奶""兩個(gè)字,數(shù)量多少件這樣。能這樣開票嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,有負(fù)數(shù)余額,是代表什么?
核定征收期間,超額度了。我如果更正申報(bào),來年還能繼續(xù)核定征收么
凈資產(chǎn)就是報(bào)表里的所有者權(quán)益對(duì)嗎
那現(xiàn)在我要問一個(gè)問題,具體一點(diǎn),7月發(fā)放6月工資表工資,因?yàn)楣举~上錢不夠,給其中一個(gè)人延期發(fā)放,在8月進(jìn)行發(fā)放。 6月工資總額4萬,其他人社保個(gè)人部分是0,這個(gè)人的應(yīng)發(fā)工資是1萬,社保個(gè)人部分是500,個(gè)稅是200,我在當(dāng)月應(yīng)該怎么做賬,下月發(fā)放他的工資又該怎么做賬
殘疾人保障金,工資總額是只要發(fā)放工資都算嗎


老師我看別人做的賬他們都分主營業(yè)務(wù)收入專票和普票,是否有必要分開?
一般納稅人 沒有必要分開的?增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票都一樣繳稅的
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問