您好,那您是收入成本配比
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因為公司沒有專門的經(jīng)營預算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認完工形象進度和做工程結(jié)算,所以我們財務上沒有采用完工百分比法,而采用實際成本法,在實際成本法下,我們是按照開票來確認收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,開多少票,每月都把當期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里邊去?就是說每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因為公司沒有專門的經(jīng)營預算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認完工形象進度和做工程結(jié)算,所以我們財務上沒有采用完工百分比法,而采用實際成本法,在實際成本法下,我們是按照開票來確認收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,不管開多少票,每月都把當期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里邊去?就是說每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。但是這樣處理,由于工程前期,中期開票少,會出現(xiàn)暫時性的賬面虧損,有的跨幾年工程,前兩年會表現(xiàn)賬面虧損,這樣做稅務局會不會答應?謝謝!
老師您好,我是代賬公司會計。有幾家企業(yè)進項很多。但是當月我把所有進項都做進去。結(jié)轉(zhuǎn)本來。那收入和成本占筆就會不匹配。報表每個月都成本大的話。稅務局也會查的。是信息技術(shù)服務。如果只做認證的那一部份。那么往來又對不上了。請問老師有沒有更好的辦法
老師您好,我是代賬公司會計。有幾家企業(yè)進項很多。但是當月我把所有進項都做進去。結(jié)轉(zhuǎn)本來。那收入和成本占筆就會不匹配。報表每個月都成本大的話。稅務局也會查的。是信息技術(shù)服務。如果只做認證的那一部份。那么往來又對不上了。請問老師有沒有更好的辦法
老師您好,我剛和前任會計交接完,有4個問題,請問:1、比如說去年的成本票,因為跨年我沒法做成本了,那么相應的進項稅也就也就無法抵扣了。是吧? 2、只有以前會計做了成本,且借方:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進項是吧?否則以前年份的發(fā)票對我來說就是廢的是吧? 3、比如說主戶,截至目前一張票沒開,我收了認為合理的月份的成本票,目前進項稅額加在一起是700多塊錢,我是不是需要提醒主管本月先不要開票了,因為開票就意味著要交增值稅了。(進項太少)謝謝老師
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務費發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務費發(fā)票,我們再去稅務局補申報個稅?
收到蔬菜免稅發(fā)票,怎么入賬
賬務需要做那些調(diào)整呢
你好 老師 作廢2019年開的發(fā)票(單位名稱有誤原因),又重新開正確的發(fā)票,分錄怎么寫
老板有好幾個子公司的公戶賬戶,這幾個賬戶只過投資款的流水,沒有其他的流水,需要做報稅之類的嗎
A材料商應付賬款對應多個項目要如何設(shè)置科目在軟件里面,請賈蘋果老師回復,其他人勿接,否則差評謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉庫,然后轉(zhuǎn)租給丙公司,那么甲公司開什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認收入?
老師好,進項稅票勾選認證了,進項稅票還能記在代抵扣進項稅嗎
我們是做外賬的。不知道他的配比。我們只是按多少來交稅。然后認證多少進項
您好,那您需要跟企業(yè)溝通
客戶更不懂。我是想知道。這個如何做賬更合理呢
您好,那就沒辦法了,不懂業(yè)務這個做出了
您好,不懂業(yè)務這個做不了
他進項就是多。這個不做賬的話。按已認證的來做。那往來款不是對不上了
您好,那您可以不全部認證
是的,我本為就是按稅負來認證的。但賬我得全部做進去。放在待認證里面??煞咒浭欠拍睦?。主營業(yè)務成本的話。成本收入不就不匹配了嗎
您好,做賬還得結(jié)合業(yè)務,不了解業(yè)務沒法做賬