你好,無票收入負(fù)數(shù)加上你正數(shù)收入合計(jì)填寫。
小規(guī)模企業(yè)我上個(gè)季度申報(bào)的未開票收入40,,這個(gè)季度一共開票了100,,,那我這個(gè)季度按照60申報(bào)增值稅 申報(bào)表上,100填在開票金額,,,40填哪里?
小規(guī)模納稅人無票收入季度58萬。在申報(bào)表里面怎么填報(bào)
小規(guī)模上季度申報(bào)了未開票收入,這個(gè)季度補(bǔ)開了發(fā)票,要怎么申報(bào)?
小規(guī)模納稅人公司的第三季度報(bào)了無票收入,第四季度無票收入都開了發(fā)票的,這個(gè)報(bào)第四季度的增值稅要怎么申報(bào)呢
老師你好 小規(guī)模 上個(gè)季度申報(bào)了無票收入 這個(gè)季度開票的 申報(bào)表里面沒有無票收入的填寫 這要怎么申報(bào)呢?
老師好,請問,實(shí)收資本繳納印花稅,應(yīng)稅憑證數(shù)量寫多少
老師你好我是建筑帶勞務(wù)公司,我做匯算清繳那些建筑工地上的人員工資,我填在那點(diǎn)呢
老師,您好 我們收到一張員工報(bào)銷發(fā)票,稅務(wù)認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)提示,發(fā)票有問題。但是這張發(fā)票實(shí)際就是員工出差的住宿費(fèi),發(fā)票,付款截圖都有。做費(fèi)用轉(zhuǎn)出怎么做分錄。需要員工把費(fèi)用退回來嗎?
賬上2018年賬面上其他應(yīng)收款-個(gè)人A借方余額10000元,A分別用2025年2月,5月的餐飲費(fèi)發(fā)票,以餐飲招待費(fèi)銷賬,可以嗎?
工商年報(bào)里面,都去單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù),和參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額,怎么算
你好老師, 摘要:報(bào)銷3月采購篷布款項(xiàng), 業(yè)務(wù)描述:通過天貓平臺采購, 收到的普通發(fā)票金額42.8元, 而實(shí)際平臺支付的金額與實(shí)際報(bào)銷的金額是42.5元。 那相差0.3元怎么做賬呢? 公司剛成立的
醫(yī)院企業(yè),購買水給患者用,應(yīng)計(jì)入什么科目呢
老師,您好!自然人電子稅務(wù)局的個(gè)稅申報(bào)表已經(jīng)上報(bào),能不能撤回更改?
勞務(wù)派遣合同和勞動(dòng)外包合同需要繳納合同印花稅嗎?
請問員工離職,公司發(fā)的補(bǔ)償金需要報(bào)個(gè)人所得稅嗎
季度30萬以內(nèi)的在地第十欄,超過的在第一欄和第三欄。
光看開票收入是超過了30萬 加上無票收入沖減的話沒有超過30萬
哦,那就在第十欄里面填寫的。
看下能比對通過嗎?比對通過不了去稅務(wù)局。
如果我們蔬菜免稅的項(xiàng)目超過30萬也是要交增值稅吧?
你好,蔬菜的免稅的,你開的是免稅的發(fā)票,不需要繳納。
意思是 開了1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票超過30萬就要全額繳納增值稅咯 免稅的不用算在30萬內(nèi)是吧
這個(gè)銷售額是所有的銷售額。
季度30萬,這個(gè)銷售額是所有的銷售額, 免稅的不需要交,不免稅的需要正常交。
如果我免稅的票開了18萬 不免稅的票開了13萬 那我是按31萬全額繳納還是按13萬繳納呢
你好,按照13萬來繳納的。
懂了 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。