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老師你好 小規(guī)模 上個(gè)季度申報(bào)了無票收入 這個(gè)季度開票的 申報(bào)表里面沒有無票收入的填寫 這要怎么申報(bào)呢?

2023-04-10 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-10 10:09

你好,無票收入負(fù)數(shù)加上你正數(shù)收入合計(jì)填寫。

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:09

季度30萬以內(nèi)的在地第十欄,超過的在第一欄和第三欄。

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快賬用戶2608 追問 2023-04-10 10:11

光看開票收入是超過了30萬 加上無票收入沖減的話沒有超過30萬

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:13

哦,那就在第十欄里面填寫的。

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:13

看下能比對通過嗎?比對通過不了去稅務(wù)局。

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快賬用戶2608 追問 2023-04-10 10:16

如果我們蔬菜免稅的項(xiàng)目超過30萬也是要交增值稅吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:18

你好,蔬菜的免稅的,你開的是免稅的發(fā)票,不需要繳納。

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快賬用戶2608 追問 2023-04-10 10:19

意思是 開了1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票超過30萬就要全額繳納增值稅咯 免稅的不用算在30萬內(nèi)是吧

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:26

這個(gè)銷售額是所有的銷售額。

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:26

季度30萬,這個(gè)銷售額是所有的銷售額, 免稅的不需要交,不免稅的需要正常交。

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快賬用戶2608 追問 2023-04-10 10:28

如果我免稅的票開了18萬 不免稅的票開了13萬 那我是按31萬全額繳納還是按13萬繳納呢

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:31

你好,按照13萬來繳納的。

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快賬用戶2608 追問 2023-04-10 10:57

懂了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:58

不用客氣,工作愉快。

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你好,無票收入負(fù)數(shù)加上你正數(shù)收入合計(jì)填寫。
2023-04-10
你好;? 你 是2季度有開無票收入 和開票收入 ; 你是7月去紅沖是嗎??
2023-07-12
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2024-10-18
你好,你得去稅務(wù)局申報(bào)的紅沖之前的無票收入,然后再做發(fā)票的,如果沒有其他的銷售額,應(yīng)該是零申報(bào)。
2023-01-05
您好,把開票的減去無票收入申報(bào)就可以
2024-07-11
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