您好 請(qǐng)問可以把您企業(yè)所得稅填的資產(chǎn)負(fù)債表截圖一下嗎
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值,是等于原值減去累計(jì)折舊后的金額嗎?
我們填新聞出版企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表,里面有一項(xiàng)固定資產(chǎn)原值,應(yīng)該怎么填,是填帳上固定資產(chǎn)累計(jì)數(shù),還是固定資產(chǎn)累計(jì)數(shù)減累計(jì)折舊的數(shù)
財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表中填固定資產(chǎn)原價(jià)5083237.81 、累計(jì)折舊169441.28 、固定資產(chǎn)賬面價(jià)值4913796.53 ,這是購(gòu)買房子的,企業(yè)所得稅年報(bào)中的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 中的資產(chǎn)原值是按哪個(gè)數(shù)字來填的呢
您好,老師,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填的資產(chǎn)負(fù)債表里面的固定資產(chǎn)填的是固定資產(chǎn)的原值還是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值呢?
您好,老師,申報(bào)企業(yè)所得稅填的資產(chǎn)負(fù)債表里面的固定資產(chǎn)不是填原值的吧?因?yàn)槔锩鏇]有累計(jì)折舊、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,應(yīng)該填的是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值的吧?
記賬憑證封面后附的科目匯總表要打印到末級(jí)嗎
日常零星的報(bào)銷需要微信轉(zhuǎn)賬,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)存到微信或支付寶?
交了合同履約保險(xiǎn)開的是專票,可以抵扣吧?
老師,你好,請(qǐng)問一下,采購(gòu)100元的東西,用現(xiàn)金50元,用返利50元,發(fā)票開的是100元,那成本定價(jià)是50還是100元呢?
老師 請(qǐng)問合并報(bào)表是 母公司甲賣給子公司A,公司A又賣給A的子公司B,B已經(jīng)賣出去了,那么現(xiàn)在我想問下 甲、A、B之間貨款沒有結(jié)清的情況下合并報(bào)表里面應(yīng)收應(yīng)付要抵消嗎?還是按照正常買賣體現(xiàn)報(bào)表上?另外,如果要互相抵消的話。營(yíng)業(yè)收入和成本是否也要互相抵消?
委托研發(fā)的軟件銷售,屬不屬于高新收入
老師合作社成員銷售農(nóng)產(chǎn)品的欠款,按制度需計(jì)入“應(yīng)付盈余返還”科目,而非“應(yīng)付賬款”,后續(xù)用盈余返還抵扣更合規(guī),這句話是網(wǎng)上查的用盈余返還抵扣欠款我就是繞不過來不明白
收到關(guān)聯(lián)公司的錯(cuò)匯款,入什么科目比較合適,該款項(xiàng)是銷售商品的貨款,對(duì)方應(yīng)用募集資金賬戶打款,打錯(cuò)了,當(dāng)月需退回重打的,過應(yīng)收賬款科目,還是其他應(yīng)收應(yīng)付科目
之前會(huì)計(jì)在2024年8、9月結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的憑證(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)管理費(fèi)用),有的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了(做了兩筆相同的),有的多結(jié)轉(zhuǎn)了。今年7月份我進(jìn)入去年賬套,反結(jié)賬把8月、9月重復(fù)的憑證給刪除了,調(diào)整了一下,不知道這樣合不合規(guī)。那現(xiàn)在去年8月、9月的紙質(zhì)憑證該如何處理,重新裝訂嗎
勞動(dòng)生產(chǎn)總值=工資全年十全年應(yīng)交稅費(fèi)貸方十固定資產(chǎn)折舊十營(yíng)業(yè)利潤(rùn)對(duì)嗎?