您好,是的,您的理解非常正確,當(dāng)期發(fā)生額
老師 一般納稅人,建立賬本結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,是根據(jù)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)填寫的嗎?本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這樣填寫可不?利潤數(shù)據(jù)的算法=當(dāng)期收入-成本-期間費(fèi)用,這樣計(jì)算對(duì)不對(duì)
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)本月所有的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)寫,還是認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)就寫多少呢,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月不一定全部認(rèn)證
老師,我12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)都是正確的,沒有其他的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或留底,但是結(jié)轉(zhuǎn)后的未交增值稅數(shù)值比實(shí)際多一些,這個(gè)是什么原因???
老師,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)數(shù)據(jù),是當(dāng)月銷售的數(shù)據(jù)和進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣的數(shù)據(jù)嘛
老師 你好 我1月 2月都是進(jìn)項(xiàng)多 沒有交稅 3月需要交稅 我就結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的時(shí)候 金額是填本月銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)數(shù) 還是填1-3月的進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)啊
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
謝謝老師
您好,您客氣。非常榮幸能夠給您支持