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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,進項稅額是根據(jù)本月所有的進項稅額數(shù)寫,還是認(rèn)證多少進項就寫多少呢,進項發(fā)票當(dāng)月不一定全部認(rèn)證

2023-02-04 01:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-04 02:20

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齊紅老師 解答 2023-02-04 02:28

進項稅月底不結(jié)轉(zhuǎn)的,發(fā)生進項稅業(yè)務(wù)時借應(yīng)交增值稅-進項稅,月底如果有應(yīng)交增值稅的話,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?

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2023-02-04
你好,最好是根據(jù)稅負(fù)來勾選。
2023-10-18
?您好,1 ,可以,不過這應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,是二級科目,不是一級科目,2 ,是轉(zhuǎn)進進項多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
2020-10-21
同學(xué),你好 這本月認(rèn)證了多少發(fā)票,就從待認(rèn)證里面轉(zhuǎn)出多少嗎? 是的 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)。
2023-08-31
待認(rèn)證進項稅額,是不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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