你好,這個是收到的酒嗎?
老師,我們公司幫B公司代付貨款,B公司把貨款也還給我們了,但是對方把票開給我們公司了,讓對方重新把票開給B公司,對方不愿意,我該怎么辦,票在我們公司
老師,昨天我們付貨款時,我們對公賬賬號轉(zhuǎn)給對方的對公賬戶,然后他們開發(fā)票給我們時,發(fā)票的銷售方又不是他們公司,這樣的發(fā)票我們可以要嗎?
老師,就是我們幫對方公司推廣酒,然后開票給對方公司,但是對方公司不是給錢給我們,而是用酒這類的貨物來抵這個錢,我們該怎么做賬呢
老師,我們公司是洋河酒總代理,我們給對方付貨款,對方給我們這樣開票,我怎么記賬呢
老師,我們公司是洋河酒總代理,我們給對方付貨款,對方給我們這樣開票,我怎么記賬呢@小天老師
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
我們是賣酒的,這是對方給我開的發(fā)票
明細(xì)看不太清楚,是什么煙酒店嗎
是海之藍(lán)和天之藍(lán)的酒
你們記入到庫存商品里面就行
那負(fù)數(shù)的不用管嗎
按照正負(fù)相抵的金額記賬