填在主表的第2行就是,減免稅明細(xì)表,填銷售收入*2%
老師,我今1季度開了有免稅的,還有一個(gè)點(diǎn)的稅,加到一起,沒超30要,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)怎么申報(bào)呢,免稅的填在哪一欄,1個(gè)點(diǎn)的填在哪一欄
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表1個(gè)點(diǎn)填哪一欄,一季度超30萬(wàn)交1個(gè)點(diǎn)稅
老師好!小規(guī)模第二季度, 開票金額(減去1個(gè)點(diǎn)的稅額)小于30萬(wàn)免增值稅?2季度超過(guò)30萬(wàn)就要全額交1個(gè)點(diǎn)的增值稅?
老師,裝修公司一個(gè)季度超了30萬(wàn),增值稅是1個(gè)點(diǎn)嗎?小規(guī)模
小規(guī)模季度沒超過(guò)30完,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表上填的稅額是應(yīng)該填3個(gè)點(diǎn)的稅額,還是填1個(gè)點(diǎn)的稅
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師,是填這里嗎?這里的數(shù)字是1個(gè)點(diǎn)不含稅金額
是的,就是填那里的哈
老師,這里填的是3個(gè)點(diǎn)的金額還是1個(gè)點(diǎn)的金額
直接填發(fā)票上的不含稅銷售額
發(fā)票上不含稅是1個(gè)點(diǎn)的銷售額,那么在下面稅款計(jì)算怎么填寫
不用你計(jì)算的,那個(gè)是自動(dòng)計(jì)算
老師,這上面寫著不含稅3個(gè)點(diǎn),但填寫的這個(gè)是不含稅1個(gè)點(diǎn)的銷售額
你直接填不含稅1個(gè)點(diǎn)的銷售額
老師,表二名稱是選這個(gè)嗎,銷售額不含稅是394715.84元,這里填的本期發(fā)生額是這數(shù)字嗎
銷售額不含稅是394715.84*0.02就是