分錄對的
借:應(yīng)收賬款 5500
貸:主營業(yè)務(wù)收入 5445.54
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 54.46
小規(guī)模酒店,季度報稅 7月分錄 征收率1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 154.52+4130.17 8月分錄 征收率同上 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 3835.34+1839.77 9月分錄 普票征收率免稅,專票還是1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 253.98+0 然后,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅部分 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 4130.17+1839.77 貸 營業(yè)外收入 4130.17+1839.77 這樣對嗎老師?感覺落下東西了
小規(guī)模納稅人開出普票的會計(jì)分錄寫: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 對嗎? 開出普票專票都這樣寫嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)去稅務(wù)局代開的專票中的分錄是不是這樣寫: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
開具時:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
老師。小規(guī)模企業(yè)增值稅記賬 開發(fā)票時。借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。貸:主營業(yè)務(wù)收入 交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。貸:銀行 這樣對不
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計(jì)分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補(bǔ)報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
老師,謝謝,還有1筆是在1月政策出來前開的普票4000元,分錄現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么寫的,今年的政策是1%,我當(dāng)時開的是免稅
按當(dāng)時票面金額做賬,不確認(rèn)增值稅
小規(guī)模季度普票+專票超過30萬報稅的話,普票部分都是按照1個點(diǎn)來報嗎
普票部分都是按照1個點(diǎn)來報