分錄對的
借:應收賬款 5500
貸:主營業(yè)務收入 5445.54
貸:應交稅費-應交增值稅-應交增值稅 54.46
小規(guī)模酒店,季度報稅 7月分錄 征收率1% 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 154.52+4130.17 8月分錄 征收率同上 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 3835.34+1839.77 9月分錄 普票征收率免稅,專票還是1% 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 253.98+0 然后,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅部分 借 應交稅費-增值稅 4130.17+1839.77 貸 營業(yè)外收入 4130.17+1839.77 這樣對嗎老師?感覺落下東西了
小規(guī)模納稅人開出普票的會計分錄寫: 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅小規(guī)模增值稅 對嗎? 開出普票專票都這樣寫嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)去稅務局代開的專票中的分錄是不是這樣寫: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅
老師。小規(guī)模企業(yè)增值稅記賬 開發(fā)票時。借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅。貸:主營業(yè)務收入 交增值稅時: 借:應交稅費-應交增值稅。貸:銀行 這樣對不
老師,小規(guī)模企業(yè),普票開了5500元,1%,分錄這樣寫對嗎 借:應收賬款 5500 貸:主營業(yè)務收入 5445.54 應交稅費-應交增值稅-應交增值稅 54.46
老師好 公司需要給員工補繳2025年1月和2月的社保 但是當時發(fā)的現(xiàn)金,沒有申報個稅 所以無個稅申報記錄 這個怎么證明員工2025年1月2月已經(jīng)在公司工作了呢
老師,現(xiàn)金流量表里面的經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈額是負數(shù)可以申報上去嗎?
請問員工辭退補償怎么做分錄
老師,我要開技術(shù)咨詢的發(fā)票,那項目名稱是信息技術(shù)服務,技術(shù)支持服務6%嗎?還是項目名稱技術(shù)服務,技術(shù)咨詢服務,謝謝
法人變更需要什么資料和手續(xù)?
老師,加油費需要繳納印花稅嗎
老師,我們有一個客戶,實際業(yè)務是他們提拱材料我們給他加工,那我們開票是直接給他開加工費好呢還是他把原料給我們,他給我們開票 我們加工好之后又以銷售開票的形式給客戶 這兩種方式哪個更好
注冊公司時,房屋所有人是填寫出租方,還是填寫什么,出租房是物業(yè)公司
老師上午好,老師,我想問一下,我第二季度4至6月份的開的發(fā)票銷售發(fā)票都做完賬了,然后也稅也報完了,剛才老板和我說6月份的發(fā)票開錯了,合同也做錯了,說要7月份沖紅一下,但是我賬做完了稅也申報完了,這種情況我應該怎么怎么辦呢?
什么是查賬征收 什么是核定征收?
老師,謝謝,還有1筆是在1月政策出來前開的普票4000元,分錄現(xiàn)在不知道應該怎么寫的,今年的政策是1%,我當時開的是免稅
按當時票面金額做賬,不確認增值稅
小規(guī)模季度普票+專票超過30萬報稅的話,普票部分都是按照1個點來報嗎
普票部分都是按照1個點來報