買的時(shí)候抵扣進(jìn)項(xiàng)了,賣的時(shí)候開13%稅率的發(fā)票

老師,我們是汽車4s店,現(xiàn)在有臺(tái)試駕車作為二手車賣了,這個(gè)賣二手車的整個(gè)賬務(wù)分錄怎么做?交的增值稅是按多少稅率計(jì)提,之前買車時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣
老師。我們單位賣了一輛二手車,買時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,該二手車賣10萬(wàn)塊錢,請(qǐng)問(wèn)怎么算交多少增值稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,賣二手車,買的時(shí)候抵扣進(jìn)項(xiàng)了,賣的時(shí)候怎么處理,開多少稅率的發(fā)票吶
一般納稅人賣二手車,這二手車當(dāng)初買的時(shí)候也是舊的,沒有抵進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在賣了40000,開的普票3%,怎樣做分錄
老師,現(xiàn)在要處置一輛二手車,當(dāng)時(shí)買進(jìn)來(lái)的時(shí)候取得的二手市場(chǎng)開具的銷售發(fā)票,不能抵扣,現(xiàn)在要賣掉按多少稅率繳納增值稅
老師我個(gè)人店鋪7-9月份銷售了25萬(wàn)左右,但是我問(wèn)了會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師,老師說(shuō)不用管,但是現(xiàn)在10月份我把個(gè)人店鋪要不要換成個(gè)體戶店鋪呀,是不是要亮營(yíng)業(yè)執(zhí)照好
老師,像我們公司每個(gè)月100元的物質(zhì)福利和中秋節(jié)紅包福利。這些都是通過(guò)備用金形式借出來(lái)再發(fā)給員工。這個(gè)福利費(fèi)需要計(jì)提并申報(bào)個(gè)稅嗎?
@董孝彬老師我好像突然又懂了,尷尬到家了也是
10月份繳納的印花稅,打出完稅證明,10月份繳納了能查到,怎么11月份查不到繳納的印花稅完稅證明了
10月進(jìn)項(xiàng)稅有2536.72,銷項(xiàng)稅有38.14,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有1285.5。這些月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?全部結(jié)轉(zhuǎn)單應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里面嗎?
老師,公司在58發(fā)布招聘董事長(zhǎng)助理崗位的花費(fèi)請(qǐng)問(wèn)計(jì)入設(shè)么科目?
老師,公司跟公司借支,但可能會(huì)連續(xù)借,能直接做一份借支合同,但用于連續(xù)借支嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在要買的產(chǎn)品,100元,對(duì)方開專票是加百分之8,這樣就應(yīng)該是100*1.08元,但是供應(yīng)商給我按照100除以0.92算稅,老師請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商這樣算對(duì)嗎,這個(gè)是什么邏輯
采購(gòu)商品一個(gè)月貨運(yùn)費(fèi)未付怎么做賬呢
我是設(shè)計(jì)類公司主營(yíng)的是設(shè)計(jì)費(fèi),營(yíng)業(yè)進(jìn)的設(shè)計(jì)費(fèi)記什么科目,


請(qǐng)問(wèn)老師,開錯(cuò)了怎么辦,開成3%的了
作廢重開就是了哈
好的,謝謝老師
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